×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как правильно провести ОС -1

    Клерки! Какой датой обычно в 1 С проводится ОС -1 ? Ведь этим документом основное средство вводится в эксплуатацию ??? ЕСли допустим я сделала ОС-1 30 августа, то амортизация начислится только в сентябре ? Верно ведь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Верно.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Тоня,
    ЕСли допустим я сделала ОС-1 30 августа, то амортизация начислится только в сентябре ? я так поняла что я правильно рассуждаю.

    а вот какой датой нужно проводить докмент ОС -1 (т.е ввод в эксплуатацию)??? Есть ли разница это делать первым числом месяца или последним???
    В моем случае главбух сказала ввести ОС (товары которые висели на 10 счете с конца 2012). Я есть ли теперь разница в дате документы? Мы уже не правильно сделали, что только сейчас их ввели?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кто ж может догадаться когда вы вводите основные средства в эксплуатацию Почитайте в какой момент орагнизация должна оформлить ОС-1 http://mvf.klerk.ru/blank/os01.htm
    А почему висящие на 10 счете активы вдруг решили сделать оновными средствами?

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ввести ОС (товары которые висели на 10 счете
    Это "малоценные" ОС?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    gnews , спасибо вы правы( у нас в организации ОС считаются с первоначальной стоимостью от 2 тыс руб). Я так не могу понять разницу между вводом последним числом месяца и первым ? Как правильно нужно сделать ? Если я его введу в экплуат. 31 августа , то амортизацию я смогу принять в расходы только в сентябре ?

  7. #7
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у нас в организации ОС считаются с первоначальной стоимостью от 2 тыс руб
    В таком случае они должны учитываться не на 10 счёте как МПЗ, а как ОС - на 08 счёте ,а после ввода в эксплуатацию -на 01.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я так не могу понять разницу между вводом последним числом месяца и первым ?
    Разницы нет. Хоть первым августа введёте в эксплуатацию, хоть тридцать первым. Всё равно амортизацию в БУ начнёте начислять в сентябре.
    В НУ стоимость "малоценки" нужно списать на расходы единовременно на дату ввода в эксплуатацию.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •