Помогите разобраться...
В апреле впервые потребовалось совершить отгрузку товара в Беларусь. Оформили с/ф с 0% НДС, поставили отметку в налоговой, оформили все необходимые бумажки в банке. В апреле-же пришла и оплата за товар от белорусов. Документальные подтверждения из Беларуси пока не пришли...
Вот теперь сидим и ломаем голову, как правильно отразить все это дело в декларациях по НДС за апрель. Естественно,одновременно осуществлялась торговля по России![]()
для начала парочка вопросов:
1) если товар, который был перепродан нами в Белоруссию, уже оплачен нашему поставщику, может-ли входной НДС по нему быть принят в качестве налогового вычета в "основной" декларации по НДС (по строке 7.6 раздела 2.1) ?
2) какой именно из разделов в декларации по НДС(0%) нам нужно заполнять на сегодняшний день?