×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк Аватар для vak
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    534

    HELP: экспорт в Беларусь, как заполнять декларации по НДС?

    Помогите разобраться...
    В апреле впервые потребовалось совершить отгрузку товара в Беларусь. Оформили с/ф с 0% НДС, поставили отметку в налоговой, оформили все необходимые бумажки в банке. В апреле-же пришла и оплата за товар от белорусов. Документальные подтверждения из Беларуси пока не пришли...
    Вот теперь сидим и ломаем голову, как правильно отразить все это дело в декларациях по НДС за апрель. Естественно,одновременно осуществлялась торговля по России

    для начала парочка вопросов:
    1) если товар, который был перепродан нами в Белоруссию, уже оплачен нашему поставщику, может-ли входной НДС по нему быть принят в качестве налогового вычета в "основной" декларации по НДС (по строке 7.6 раздела 2.1) ?
    2) какой именно из разделов в декларации по НДС(0%) нам нужно заполнять на сегодняшний день?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для vak
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    534
    Огромное спасибо за ссылку.
    К сожалению, все равно что-то не доходит... Торможу в чем-то...
    Может, кто поможет на практическом примере?
    В апреле купили 100000кг рыбы см (НДС=10%, российское производство) по 10 руб за кг, оплатили ее. Имеем налоговый вычет на 100 тысяч рублей. Из этих 100т 20000кг продали белорусам по 15руб (при ставке НДС=0), остальное - россиянам тоже по 15 руб (но уже со ставкой НДС 10%, как и положено). Что имеем:
    В строку 180 раздела 2.1 "основной" декларации (столбец сумма НДС) попадает: 80000*15 *0,1=120000 руб.
    В стороку 316 того-же раздела : 100000 руб
    Значит к уплате по основной декларации 20000 руб
    Правильно-ли, что что я здесь взял к вычету входной НДС за товар, проданный белорусам?
    И какой из разделов декларации (НДС 0%) нужно оформлять за апрель? Вот тут вообще не понимаю... С одной стороны документы от белорусов еще не вернулись, значит не раздел 1? Но и 180 дней с момента отгрузки еще не прошло, значит не раздел 2? Где-то глючу...
    Очень надеюсь на Вашу (лучше практическую - в какой раздел и что записать ) помощь...
    Последний раз редактировалось vak; 18.05.2005 в 07:46.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    В Рубрикаторе есть статья с примерами, НТН.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк Аватар для vak
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    SPb
    Сообщений
    534
    Там пример только на импорт из Беларуси...
    Все-равно непонятно по экспорту... К сожалению, в первый раз имеем дело с ВЭД-ом...
    Позвонил в налоговую с вышеописанным вопросом, а они что-то типа "читайте НК и письма минфина, мы Вам больше ничего сказать не можем... "
    Может , все-таки кто-нибудь попробует вникнуть в вопросы хотя-бы моего первого поста и попытается на них ответить... До подачи декларации всего полтора дня осталось...
    Последний раз редактировалось vak; 18.05.2005 в 14:33.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •