×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132

    Вопрос Двойной расход в кассовой книге 1с 8 Бух Корп 2.0

    Добрый день!

    Подскажите где ошибка:
    1 Из кассы выдаются дс под отчет на оплату поставщику.
    2 Делаю авансовый
    3 Возвращаю остаток
    все красиво, касса идет.

    Но еще есть сам расходный ордер, который при проведении попадает в книгу, и получается двойное списание.

    Если не делать расходник, то нет отражения в КУДР, а если делать, то списываются деньги по авансовому и по расходнику...

    Хелп
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    Забыл:
    Конф 2.0.46.7
    Желаемый результат:
    Раньше отдельно шла касса и отдельно КУДР
    Хочу свести все вместе, чтобы расходники по кудр не двоились в кассе

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    который при проведении попадает в книгу
    В какую книгу?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    Кассовую.
    В кассовую идут авансовые и расходники
    В КУДР идут только расходники
    Как связать авансовые с расходными? Или не связывать, но тогда, чтобы в кассе они не отображались

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    ничего не понятно
    деньги и должны два раза списываться: из кассы при выдаче, на расходы при отчете, проблема в чем?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    Угу, должны. Только они из кассы списываются и при выдаче подотчетнику (по которому потом авансовый делается) и при фактическом расходе поставщику.
    Доки:
    Выдача под отчет - 100 000 руб
    Возврат подотчетных средств - 20 000 руб
    Авансовый с расписанием сумм кому когда за что - на 80 000 руб.
    Сам расходный ордер оплата поставщику - 80 000 руб.

    В КУДР: Расход 80 000 руб.
    В Кассовой книге
    Расход 100 000
    Приход 20 000
    Расход 80 000
    Итого: 160 000 руб.

    Вот что я понять не могу...

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Так вы оплату поставщику проводите и по авансовому отчету, и по РКО?

    Это неправильно. Что-нибудь одно.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Так вы оплату поставщику проводите и по авансовому отчету, и по РКО?

    Это неправильно. Что-нибудь одно.
    Спасибо! Еще мне интуиция подсказывает, что выдавать напрямую на оплату без получения по чеку в банке тоже не правильно ))) Но это из другой оперы

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •