×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2011
    Сообщений
    39

    Вопрос Подскажите по учёту в 1с 8.2

    Добрый всем день!
    возник такой вопрос.
    Получаем товар из Европы, соответственно приходуем на 41 счет и в ГТД по каждой позиции по количеству.

    при продаже , выписываем и списываем с ГТД...

    НО , возникает вопрос:
    мы продаём наборы (например товар 1+ товар2 + коробочка = набор)
    коробочка в России куплена
    товар 1 и товар 2 в Европе

    наборов очень большое разнообразие и приходится 1 раз в неделю проводить общую проводку по их созданию. задним числом.

    НО
    вопрос со списанием ГТД
    когда передаёшь товар в переработку Д20К41 , например, то ГТД не списывается и приходится вручную, это очень сложно и долго...
    Если делать стандартной проводкой "Выпуск готовой продукции", то там операция Д43(наборы)К41,1(товар)
    ГТД опять же не списывается автоматически....

    ВОПРОС:
    Какими документами сделать необходимое создание наборов из товара чтобы Европейский товар списывался по ГТД???????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2011
    Сообщений
    39
    никто не сталкивался что-ли с таким вопросом?
    как списывать ГТД при передаче материалов в производство? само же оно не списывается
    Последний раз редактировалось Александр1990; 29.03.2013 в 12:13.

  3. #3
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на таблице документа "Требование-накладная", выбрать пункт «Настройка списка» и указать видимость колонок «Номер ГТД» и «Страна происхождения» ну и заполнить эти колонки в документе. В результате проведения документ сформирует проводки по списанию со счета ГТД номеров комплектующих, что можно посмотреть в отчете оборотка по счету ГТД.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2011
    Сообщений
    39
    rama, благодарствую... Обязательно попробую в понедельник

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от rama Посмотреть сообщение
    Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на таблице документа "Требование-накладная", выбрать пункт «Настройка списка» и указать видимость колонок «Номер ГТД» и «Страна происхождения» ну и заполнить эти колонки в документе. В результате проведения документ сформирует проводки по списанию со счета ГТД номеров комплектующих, что можно посмотреть в отчете оборотка по счету ГТД.
    не списывает все равно(((

  6. #6
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Всё равно списывается если на дату документа есть остатки на счёте ГТД по тем комбинациям номер ГТД и страна происхождения, которые указаны в документе.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2011
    Сообщений
    39
    rama, я почти разобрался, спасибо большое
    Ещё вопросик появился
    Документ "Требование-накладная" сливает все комплектующие по их себестоимости на 20 счет (Д20К41) например на 100р
    При выпуске продукции документом "Отчет производства за смену" готовая продукция попадает на счет 43 (Д43К20) но не по цене 100 (стоимость работ 0),
    а по цене 150 (цена нашей реализации "Основная цена")
    то есть себестоимостью набора получается цена реализации
    Ещё затруднение в том, что себестоимость исходных комплектующих постоянно меняется, то есть она может быть и 101 и 99 и 105

    Как сделать чтобы в Проводку Д43К20 попадала та сумма которая пришла по проводке Д20К41
    ?????
    я конечно понимаю , что можно использовать счет 40 , плановую себестоимость итд итп, но может как -то реально сделать вышеописанное?
    потому что у нас нет НЗП и всё что при пришло на 20 счет сразу уходит (на комплектацию наборов)

  8. #8
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Если это простая комплектация, т.е нет доп. затрат на комплектацию, то проще воспользоваться документом "Комплектация", который делает проводку Дт41Кт41 (списывает комплектующие и приходует комплект).

    Если комплектация требует дополнительных затрат, которые должны быть включены в себестоимость готового изделия, то тогда конечно через 20 счёт. Создаётся отдельная номенклатурная группа, по которой списываются комплектующие и выпускается конечное изделие, а также списываются все доп. затраты. Таким образом себестоимость изделия будет состоять только из затрат данной отдельной номенклатурной группы. Выпуск готового изделия производится по плановой себестоимости, которая процедурой закрытия месяца корректируется до фактической.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от rama Посмотреть сообщение
    сли это простая комплектация, т.е нет доп. затрат на комплектацию, то проще воспользоваться документом "Комплектация", который делает проводку Дт41Кт41 (списывает комплектующие и приходует комплект).
    Спасибо , это отличный документ, НОООО
    1. там ГТД выбрать можно, но не видно сколько на каком ГТД осталось (приходится через оборотку смотреть)
    2. у нас 100 разных наборов и 1 клиент может 20 разных заказать... нереально проводить комплектацию для каждого набора по 1шт.
    А нет какой-нить групповой комплектации??
    типа скомплектовать набор №1 :10 шт, №2 : 5шт, №3 :7 шт, для этого взять материалы..... и списать их с ГТД так же как в комплектации...???
    спасибо, обязательно (если 1 набор будет ) буду юзать этот документ, но всё же массобой проблемы он не решает
    Последний раз редактировалось Александр1990; 02.04.2013 в 13:20.

  10. #10
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Это складской функционал. Он реализован в программах 1С с расширенным торговым блоком (УТ, КА, УПП). В этих программах можно вести партионный учет серий ГТД и автоматизировано заполнение документа комплектации остатками ГТД.

    В бухгалтерской программе эта возможность отсутствует. Есть только автозаполнение комплектующих по спецификации. Можно озадачить программиста созданием внешней подключаемой обработкой заполнения табличной части документа комплектации остатками ГДТ.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2011
    Сообщений
    39
    rama, спасибо большое

  12. #12
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от Александр1990 Посмотреть сообщение
    никто не сталкивался что-ли с таким вопросом?
    как списывать ГТД при передаче материалов в производство? само же оно не списывается
    В журнале операций ручные проводки введите документ. По Дт или по Кт (в зависимости что Вам нужно сделать) поставьте счет ГТД, выберите товар(номенклатуру), выберите номер ГТД , выберите страну и поставьте кол-во. Потом когда соберетесь его реализовывать увидите, что кол-во имеется.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    добрый день. подскажите пожалуйста (совсем запуталась) -1С 8.3(3.0.37.26)-если у мы приобретаем компьют.комплектующие и собираем готовый комп- можно ли мне через комплектацию собирать или надо через 20 счет? спасибо
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    Цитата Сообщение от rama Посмотреть сообщение
    Если это простая комплектация, т.е нет доп. затрат на комплектацию, то проще воспользоваться документом "Комплектация", который делает проводку Дт41Кт41 (списывает комплектующие и приходует комплект).

    Если комплектация требует дополнительных затрат, которые должны быть включены в себестоимость готового изделия, то тогда конечно через 20 счёт. Создаётся отдельная номенклатурная группа, по которой списываются комплектующие и выпускается конечное изделие, а также списываются все доп. затраты. Таким образом себестоимость изделия будет состоять только из затрат данной отдельной номенклатурной группы. Выпуск готового изделия производится по плановой себестоимости, которая процедурой закрытия месяца корректируется до фактической.
    Ув. Rama- не могли бы вы объянить- что подразумевается под допзатратами? т.е. если была доставка компплектующих я не могу через комплектацию списать? только надо через перемещение и прочее (сч.20) списывать? спасибо
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от zunechka Посмотреть сообщение
    если у мы приобретаем компьют.комплектующие и собираем готовый комп
    Готовый комп будет чем: ОС или ТМЦ?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Готовый комп будет чем: ОС или ТМЦ?
    тмц- для дальнейшей перепродажи (мы торгуем ими) но сборка идет не всегда. часто бывает что перепродаем комплектующие
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Тогда можно обойтись комплектацией. Но это при условии, что вам не надо включать в себестоимость компьютера зарплату сборщиков.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Тогда можно обойтись комплектацией. Но это при условии, что вам не надо включать в себестоимость компьютера зарплату сборщиков.
    у нас сборка комплектов не так часто пока. может раз в месяц, остальное- перепродажа. а если пойдет потоком- тогда лучше через перемещение-отчет за смену и счет 20 идти, верно?
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

  19. #19
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    zunechka, возможны оба варианта

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от zunechka Посмотреть сообщение
    у нас сборка комплектов не так часто пока. может раз в месяц, остальное- перепродажа. а если пойдет потоком- тогда лучше через перемещение-отчет за смену и счет 20 идти, верно?
    Я бы на вашем месте постарался ограничиться комплектацией. Необходимость 20 счета возникнет тогда, когда вы захотите в прямые затраты включить зарплату сборщиков, электроэнергию и т.п. И/или включить в них косвенные затраты.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Я бы на вашем месте постарался ограничиться комплектацией. Необходимость 20 счета возникнет тогда, когда вы захотите в прямые затраты включить зарплату сборщиков, электроэнергию и т.п. И/или включить в них косвенные затраты.
    спасибо. поэтому и спрашивала- не хотелось со сч.20 заморачиваться еще раз всем спасибо за ответыкак хорошо что есть клерк ру
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •