×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634

    НДС, восстановленный с аванса полученного - куда в декларации попадает??

    В 3 квартале был получен аванс:
    Д51 - К62
    Д76/АВ - к68 - начислен НДС в бюджет в момент получения аванса, выдан счет-фактура на аванс

    В 4 квартале была проведена реализация:
    Д62 - К91
    Д91 - К68 - начислен НДС с реализации, выдан счет-фактура
    Д68 - К76/АВ - восстановлен НДС с аванса полученного, сделана сторнировочная запись в книге продаж на основании счета-фактуры, выданного в 3 квартале.

    Если автоматически заполнять декларацию по НДС, то сумма восстановленного НДС попадает в строку 030 Раздела 3 со знаком минус.
    Это правильно? Там бывают отрицательные величины??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,401
    Цитата Сообщение от ВасилийС Посмотреть сообщение
    сторнировочная запись в книге продаж на основании счета-фактуры, выданного в 3 квартале.
    Не сторно, а зачет НДС. Для этого делают запись в книге покупок на основании счф на аванс.

    Вы используете 91 счет вместо 90? Это не выручка от продаж?

    В декларации НДС сумма НДС с аванса,подлежащая вычету ,отражается по строке 200 Разделе 3

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Честно говоря, я с этого и начал, но программа (1С) почему-то делает запись на основании счета-фактуры выданного на аванс как сторно с минусами, в результате чего сумма на 76/АВ задваивалась.
    Мне там просто убрать все минусы вручную??

    (А 91 счет - потому что реализация ОС).
    Последний раз редактировалось ВасилийС; 04.03.2013 в 19:10.

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    "Вручную" править НДС не нравится 1с-ке
    Почему не пользуетесь документом "Формирование записей книги покупок"?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Что-то моя 1С игнорирует именно эту операцию при "Формировании записей книги покупок".
    Может, надо было ввести какой-нибудь ЕЩЁ счет-фактуру, а я на основании того, что в 3 квартале делал запись в книгу покупок..

    Исправил минус на плюс вручную. Результатом доволен - в декларации всё попало как надо - в строку 200. Спасибо, gnews!
    Последний раз редактировалось ВасилийС; 04.03.2013 в 22:50.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •