×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39

    Учет материальных расходов при УСН - 6% (доходы)

    добрый вечер! ООО на УСН - доходы (6%), то есть расходы в КДиР не отражаем и не учитываем. В связи с вступлением ФЗ № 402 "О бух. учете" с 1 января 2013 года мы обязаны вести полный бухучет. Можем ли мы учитывать [BМПЗ[/B]счета 10 и 20 по полной стоимости без выделения "входящего НДС" отдельной проводкой? Нужно ли это как-то отражать в учетной политике? Помогите, пожалуйста, сомневающейся.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Можете

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    Нужно ли это как-то отражать в учетной политике? Помогите, пожалуйста, сомневающейся.
    Пожалуйста, если нужно, подскажите какие-нибудь варианты.

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    1.Можем ли мы учитывать [BМПЗ[/B]счета 10 и 20 по полной стоимости без выделения "входящего НДС" отдельной проводкой?
    2.Нужно ли это как-то отражать в учетной политике
    Добрый день!
    1.Товарные накладные и акты выполненных работ от поставщиков, а также оплата по счетам - всё с выделенным НДС. При оприходовании (проведении) МПЗ просто не выделять НДС и всё? Или нужно свою приходную накладную или какой- либо свой документ выписывать.
    2. Учет материально- производственных запасов (бух. учет)
    ... " материально- производственные запасы учитывать на счетах 10 и 20 по фактической себестоимости, без выделения "входного" НДС, без использования счета 19" можно написать ТАК? А основание будет какое?
    Помогите, пожалуйста.

  6. #6
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,770
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    2.Нужно ли это как-то отражать в учетной политике
    Добрый день!
    1.Товарные накладные и акты выполненных работ от поставщиков, а также оплата по счетам - всё с выделенным НДС. При оприходовании (проведении) МПЗ просто не выделять НДС и всё? Или нужно свою приходную накладную или какой- либо свой документ выписывать.
    2. Учет материально- производственных запасов (бух. учет)
    ... " материально- производственные запасы учитывать на счетах 10 и 20 по фактической себестоимости, без выделения "входного" НДС, без использования счета 19" можно написать ТАК?
    можно.
    А основание будет какое?
    учетная политика.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    1.Товарные накладные и акты выполненных работ от поставщиков, а также оплата по счетам - всё с выделенным НДС. При оприходовании (проведении) МПЗ просто не выделять НДС и всё?
    При вводе в программу оплаты НДС тоже можно не выделять, как-бы НДС не облагается? Иначе НДС оплаченный будет "висеть".

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    При вводе в программу оплаты НДС тоже можно не выделять, как-бы НДС не облагается? Иначе НДС оплаченный будет "висеть".
    Помогите, пожалуйста! У меня еще по оборотной ведомости на счете 19.3 остаток по дебету на 01.01.2013 года, что с ним теперь делать? С 2007 года на "упрощенке" - доходы 6%, без полного бухгалтерского учета. только ОС, счета 60,51, 62 и все. Что теперь делать, "голова кругом"....

  9. #9
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    на счете 19.3 остаток по дебету на 01.01.2013 года
    а как такое возможно если
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    С 2007 года на "упрощенке" - доходы 6%, без полного бухгалтерского учета. только ОС, счета 60,51, 62 и все.
    и как он туда попал?

    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    Что теперь делать,
    спишите этот остаток на 91 счет 2012 годом.

    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    При вводе в программу оплаты НДС тоже можно не выделять, как-бы НДС не облагается?
    нужно, если вы его к зачету не ставите.а при УСН вы его не ставите.
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    материально- производственные запасы учитывать на счетах 10 и 20 по фактической себестоимости, без выделения "входного" НДС, без использования счета 19" можно написать ТАК? А основание будет какое?
    УСН...а пр иУСН НДС не выделяется...
    Почему-то я Вам верю...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    39
    [ а как такое возможно если
    и как он туда попал?
    Оплата поставщикам с выделенным НДС, может быть хвост не только 2012 года.

    спишите этот остаток на 91 счет 2012 годом.
    То есть с 2013 года НДС вообще по нулям.
    Спасибо Вам большое saigak.

    Инвентаризацию расчетов и активов провела, на 31 декабря= 01 января 2013 года составляю оборотку по ней баланс и так сказать с чистого листа бухучет,
    правильно я понимаю?
    И еще вопрос какие регистры Вы распечатываете ежемесячно к первичке?

  11. #11
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    То есть с 2013 года НДС вообще по нулям.
    да и в последствии приходуйте без выделения ндс на отдельный счет.

    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    правильно я понимаю?
    да
    Почему-то я Вам верю...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от aleks f Посмотреть сообщение
    добрый вечер! ООО на УСН - доходы (6%), то есть расходы в КДиР не отражаем и не учитываем. В связи с вступлением ФЗ № 402 "О бух. учете" с 1 января 2013 года мы обязаны вести полный бухучет. Можем ли мы учитывать [BМПЗ[/B]счета 10 и 20 по полной стоимости без выделения "входящего НДС" отдельной проводкой? Нужно ли это как-то отражать в учетной политике? Помогите, пожалуйста, сомневающейся.
    Здравствуйте! УСН 6%. Помогите, пожалуйста, перепровести правильно проводки.(все забито в 1с но не правильно) Услуги банка за ведение счету на сч 91,2? Все услуги по обслуживанию ККТ, программы 1С, оплата телефонной связи по договору(стационарные тел-ны), расходы на рекламу(ненормированные) на сч20? аренда МУП жилья, коммуналка с возмещением затрат арендодателю на 76? По налогам вопросов нет. Спасибо за внимание!

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,217
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    аренда МУП жилья, коммуналка с возмещением затрат арендодателю на 76?
    На на 76, а дальше? Там и оставите?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •