Добрый всем вечер.
Подскажите, пожалуйста, какими проводками можно отразить следующий процесс.
В январе 2012 приходит платеж - невыясненный (100 руб).
В марте 2012 выясняется часть этого платежа (30 руб).
В июле 2012 выясняется остальная часть платежа (70 руб).
Под "выясняется" я имею ввиду, что мы узнали, от какого партнера оплата и за что.
Предположение такое.
Дт 51 Кт 76 100 руб
Дт 76 Кт 62 30 руб
Дт 76 Кт 62 70 руб
Бухгалтерия "забраковала" такой вариант без объяснения причин. Использование 51 счета, и последовательное сторнирование его при выяснениях также невозможно - платеж пришел в январе, и НДС тоже в январе.
Как ещё можно отразить операции?
Спасибо.