
Сообщение от
ShatoMargo
Коллеги, доброго вечера.
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
в мае ошибочно оплату от покупателя отнесли на 62.2 (авансы), заплатили НДС, хотя реально, это была оплата за оказанные услуги, которая должна была встать на 62.1. Декларацию по НДС за 2 квартал сдали с учетом ошибочного аванса. Обнаружили это в октябре. Каким образом исправить ошибку в 1С 7.7. и будет ли достаточно сдать корректировку за 2 квартал, не трогая при этом закрытый 3 квартал.
Получается что во 2 квартале Вы завысили базу по НДС , т.е учли НДС при реализации и еще раз при проведении (ошибочно) аванса полученного. Если Вы обнаружили ошибку в октябре , т.е восстановили НДС с ошибочно начисленного аванса , то эта операция будет в декларации в третьем квартале, что корректировать собрались во втором?