×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57

    НДС с аванса и при импорте

    Ситуация:
    Организация занимается торговлей. В конце года планируется поступление денежных средств (аванс) по ГК, соответственно, мы должны с него заплатить НДС – достаточно крупная сумма. Исполнение обязательств по ГК год-два. Товар будет закупаться за границей, соответственно НДС таможенный заплатим при растаможке и поставим к возмещению после оприходования товара .
    Вопрос: есть ли способ не платить или хотя бы уменьшить положенный к уплате НДС с аванса, исходя из того, что покупатель государственный заказчик и схемы типа посреднических договоров, договоров займа и оплаты векселями не подходят?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    103
    Я не сильна в теме НДСа, но по-моему нет никаких вариантов избежать уплаты НДС с аванса от покупателя(даже, если это ГК), единственное, что можно сделать - поставить к возмещению в этом периоде ндс с ваших предоплат своим поставщикам, попросив у них авансовые счет-фактуры. По одной трети раз в месяц не потянете совсем? Может из знатоков еще кто посоветует....

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Massima Посмотреть сообщение
    Я не сильна в теме НДСа, но по-моему нет никаких вариантов избежать уплаты НДС с аванса от покупателя(даже, если это ГК), единственное, что можно сделать - поставить к возмещению в этом периоде ндс с ваших предоплат своим поставщикам, попросив у них авансовые счет-фактуры. По одной трети раз в месяц не потянете совсем? Может из знатоков еще кто посоветует....
    Все-равно спасибо большое )))

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    только
    исходя из того, что покупатель государственный заказчик
    льгот по уплате НДС нет, увы.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57
    Спасибо.

  6. #6
    А.Сергеевна
    Гость
    Похожая ситуация. Помогите разобраться.
    Аванс от покупателей в 3кв. (НДС к уплате), а поставка импортного товара только в 4 кв (НДС к возмещению).
    Фактически НДС начисленный за 3 кв. оплатить не можем, т.к. эта сумма была оплачена в таможню(авансовые платежи).
    При камералке за 4 кв. налоговая вынесет положительное решение о возмещении НДС (при условии предоставления всех подтверж-х документов) или откажет на основании того, что есть недоимка по НДС за 3 кв.?

    Спасибо.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Вынесет положительное. Но до 20.01.13 может снять недоимку инкассо да и пеньки насчитает.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Фактически НДС начисленный за 3 кв.
    В декларации отражен? На лицевике сейчас недоимка есть?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •