Здравствуйте! Возникла такая ситуация:
ООО на УСН берет заём у ФЛ (директора ООО).
На часть этих средств покупает товар и реализует его.
Также дает оставшуюся часть средств в подотчет сотруднику (на командировочные расходы).
Правильно ли я делаю, рассчитывая авансовый платеж по налогу (УСН "доходы минус расходы"):
заём в доходе не отражаю,
реализованные товары в расходе не отражаю,
командировочные (оплата за билеты) ставлю на расход.
Заранее, большое спасибо за ответы!)