×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    10

    Экспорт в Беларусь

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня было две отгрузки в Беларусь с 0% НДС разным покупателям, разный товар, экспорт подтвержденный. Одна покупка в Финляндии - НДС уплачен на таможне, другая в Москве с входным НДС. При заполнении НД по НДС 4 раздел код 1010403 одна строка, я в ней суммирую эти обе отгрузки и НДС соответственно, и в стр.010 разд.4 ставлю эту же сумму НДС? И в разд.1 в стр.050 получается сумма к возмещению? И еще вопрос при подаче НД в свою налоговую я сразу должна представить пакет подтверждающих документов? Заранее благодарна за ответ-разъяснение.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и в стр.010 разд.4 ставлю эту же сумму НДС?
    Да, итог по графе 3.

    я сразу должна представить пакет подтверждающих документов?
    Подтверждающих выручку - сразу, подтверждающих вычеты - нет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    10
    Подтвердить выручку - это Договор с Беларусами, ТТН, заявление на ввоз от них же с сопроводительным письмом?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да, документы по перечню в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    10
    Еще вопрос. Отгрузка была в июне. А в НД за 2кв. не указан в стр. 090 разд.3 НДС с 0%. Как быть в НД 3 кв.?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Во 2 кв. не восстановлен кусок входного, относящийся к экспорту? Или уточняться за 2 кв. или веником прикинуться за 3 кв.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    10
    Большое спасибо!!! Попробую прикинуться, экспорт буду сдавать первый раз, может повезет...Еще раз спасибо за вашу работу. Успеха вам.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    10
    А можно еще вопрос, после дня обдумывания сложившейся ситуации, мне в НД за 3 квартал нужно указать в стр.090 это входное НДС относящееся к экспорту которое не указали во 2 кв.? Если уточненку за 2 кв.я подавать не хочу.

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А смысл? Если уж решили прикинуться.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •