Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня было две отгрузки в Беларусь с 0% НДС разным покупателям, разный товар, экспорт подтвержденный. Одна покупка в Финляндии - НДС уплачен на таможне, другая в Москве с входным НДС. При заполнении НД по НДС 4 раздел код 1010403 одна строка, я в ней суммирую эти обе отгрузки и НДС соответственно, и в стр.010 разд.4 ставлю эту же сумму НДС? И в разд.1 в стр.050 получается сумма к возмещению? И еще вопрос при подаче НД в свою налоговую я сразу должна представить пакет подтверждающих документов? Заранее благодарна за ответ-разъяснение.