×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327

    НДС только входящий

    Организация деятельность не вела, а платежи за свет и мусор есть с НДС. Каким образом оформить доки, чтоб НДС к вычету не показывать? Подскажите ПЖЛ.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    полить их серной кислотой
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Птичка2006, замазать сумму/ставку НДС

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    деятельность не вела, а платежи за свет и мусор есть с НДС.
    а свет кто включал?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    полить их серной кислотой
    наверно это смЭшно
    теперь уже не важно кто включал, нужно разобраться с тем, что есть и с наименьшими потерями, естественно не привлекая налоговую. Есть письма Минфина о неправомерности применения вычета без наличия реализации.... как вариант
    может кто сталкивался с такой ситуацией подскажите

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2008
    Сообщений
    233
    мы заполняли декларацию по всем правилам, ставили сумму к возмещению. далее налоговая проводила камеральную проверку и просила нас прислать копии счетов-фактур и книжки. сумму ндс мы попросили не возвращать, а оставить в счет будущих платежей.

  7. #7
    Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    Есть письма Минфина о неправомерности применения вычета без наличия реализации..
    вот этого, как грязи, например от 14.12.2011 N 03-07-14/124.

    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    нужно разобраться с тем, что есть и с наименьшими потерями, естественно не привлекая налоговую.
    1. Можно списать НДС на 91.02 на непринимаемые в целях налогообложения прибыли и забыть об этом НДС.
    2. Можно показать, что получены сч.ф. в следующем квартале и принять НДС к вычету. Подтвердить получение в след. квартале можно, например, конвертом с почтовым штемпелем.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    применения вычета без наличия реализации....
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    Организация деятельность не вела
    Разницу чувствуете?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    теперь уже не важно кто включал, нужно разобраться с тем, что есть и

    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    Организация деятельность не вела,
    не вела деятельность и отсутствие реализации - разные вещи

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    декларации были поданы "0", операций по реализации не было, из сотрудников 1 директор /без зарплаты/, было ли заявление в налоговую о приостановлении деятельности, не знаю.

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,121
    Птичка2006, заявление НДС к вычету право, а не обязанность. Никто не может заставить Вас эти вычеты заявлять
    И никаких заявлений в налоговую о приостановлении деятельности законами не предусмотрено.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    согласна, что это право, таким образом при принятии к учету сч-ф. будет ошибкой если НДС останется на 19 счете , без корреспонденции с 68,02? т.к. налоговики берут сведения из декларации, потом уже поздно будет утверждать, что возмещение из бюджета мне не нужно а тем более камералка!

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,723
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    будет ошибкой если НДС останется на 19 счете , без корреспонденции с 68,02?
    не будет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    Пасиб

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •