Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать продавцу, являющемуся плательщиком ндс, со счет-фактурой на возврат от покупателя, не являющимся плательщиком ндс. И как провести эту операцию в 1С?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать продавцу, являющемуся плательщиком ндс, со счет-фактурой на возврат от покупателя, не являющимся плательщиком ндс. И как провести эту операцию в 1С?
По какому поводу возврат?
Возврат был в связи с обнаруженной покупателем недостачей по количеству. Покупатель выставил нам претензию, мы её признали, так как допустили ошибку при загрузке вагона.
Ну так в данном случае покупатель Вам ничего не реализует. Откуда от него вообще возьмется счет-фактура?
Покупатель выставляет нам счет-фактуру на возврат, на то количество, которое недоставало в вагоне.
Вообще-то это Вы покупателю должны выставить корректирующую счет-фактуру, а не он Вам![]()
Как это сделать в 1С?
Для вопросов по программе 1С есть специальный раздел форума
Звучит, как бред. Но поставщики требуют счет-фактуру. Недавно даже письмо минфина было, что в этом случае поставщик корректировочный СФ должен составлять.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)