×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    4

    Возврат товара от безндсника

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать продавцу, являющемуся плательщиком ндс, со счет-фактурой на возврат от покупателя, не являющимся плательщиком ндс. И как провести эту операцию в 1С?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    По какому поводу возврат?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    4
    Возврат был в связи с обнаруженной покупателем недостачей по количеству. Покупатель выставил нам претензию, мы её признали, так как допустили ошибку при загрузке вагона.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Ну так в данном случае покупатель Вам ничего не реализует. Откуда от него вообще возьмется счет-фактура?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    4
    Покупатель выставляет нам счет-фактуру на возврат, на то количество, которое недоставало в вагоне.

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Цитата Сообщение от igoraltbar Посмотреть сообщение
    что делать продавцу, являющемуся плательщиком ндс, со счет-фактурой на возврат
    выкинуть
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Вообще-то это Вы покупателю должны выставить корректирующую счет-фактуру, а не он Вам

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    4
    Как это сделать в 1С?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Для вопросов по программе 1С есть специальный раздел форума

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от igoraltbar Посмотреть сообщение
    Как это сделать в 1С?
    в 1С есть документ корректировка реализации, который вводится на основании вашей первой реализации, а там уже и с/ф

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,722
    Цитата Сообщение от igoraltbar Посмотреть сообщение
    счет-фактуру ... на то количество, которое недоставало в вагоне.
    Это даже звучит, как бред...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    Звучит, как бред. Но поставщики требуют счет-фактуру. Недавно даже письмо минфина было, что в этом случае поставщик корректировочный СФ должен составлять.

  13. #13
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Цитата Сообщение от НатальяС Посмотреть сообщение
    поставщик корректировочный СФ должен составлять.
    Этот вариант логичен: выставил то, чего не было. Документ надо исправить. Но от покупателя
    Цитата Сообщение от igoraltbar Посмотреть сообщение
    на то количество, которое недоставало в вагоне.
    это действительно
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    даже звучит, как бред.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •