Здравствуйте. В апреле подписаны завершающие КС-2, КС-3 по объекту. Но реально работы выполнялись еще и в мае и июне, соответственно и материал закупался под эти работы. Теперь материал списанный в производство в мае и июне висит в незавершенке, реализации по этому объекту уже не будет. Что делать? Как убрать незавершенку чтобы у налоговой не было претензий? P/S Директор требует "красивый" баланс, а с этой незавершенкой идет убыток по БУ