×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77

    счет-фактура физику

    Организация оказывает услуги юрикам и физикам. Работает с НДС на ОСНО. Организация работает по предоплате в 50% и окончательном расчете 50%. С юриками все ясно НО... Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс физику? Если нужно, то какие в ней реквизиты указываются?. При окончательном выполнении работ выставлять счет-фактуру физику. Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Если аванс получен (и оплата не наличными была через ККМ), то счет-фактуру надо выставлять, физику ее давать не надо, а у себя надо проводить

  3. #3
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    оплата наличными через ККМ

  4. #4
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    если я правильно помню, обязанность по начислению и выставлению СЧФ заканчивается в кассовом аппарате.
    у не помню я , чтобы мне каком-нить магазине счета-фактуры выписывали...
    Кроме одного, ...но тот магазин-сарай, вообще идиот конченный! Какие-то карты на вход придумал, ценники в два яруса... Скидки на товары по акциям...которые закончились на два дня раньше начала акции...
    Ну, вы все знаете этот московский дурдом!
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    YUM, кассовый аппарат не получает авансы по безналичному расчету
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    значит, при оплате физиком по безналичному расчету - счет-фактура выписывается, а при оплате ККм - нет?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Цитата Сообщение от Nega31 Посмотреть сообщение
    значит, при оплате физиком по безналичному расчету - счет-фактура выписывается, а при оплате ККм - нет?
    Да. Только не подумайте вдруг, что если счет-фактура не выписывается, то и НДС не начисляется

  8. #8
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    [QUOTE=Nega31;53766818]Организация оказывает услуги юрикам и физикам. Работает с НДС на ОСНО. Организация работает по предоплате в 50% и окончательном расчете 50%. С юриками все ясно НО... Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс физику? Если нужно, то какие в ней реквизиты указываются?. При окончательном выполнении работ выставлять счет-фактуру физику. Уже понятно, что счет-фактуру физику на основании ст. 168 п.7 можем не выставлять.
    Но как же вести взаиморасчеты с физиками, если оплата не равна услугам? если вести взаиморасчеты с физиками по проводкам Д62К90; Д90К68.2;Д50К62, То тогда Д50К62 ( на основании ст168 п7) не будет совпадать с 68.2. Как быть? Есть у кого однозначный ответ, чтобы и взаиморасчеты вести и НДС правильно начислять???

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Nega31 Посмотреть сообщение
    Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс физику?
    сч/ф на аванс оформляется организацией независимо от того кто является плательщиком

  10. #10
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    а обычная сч/ф?

  11. #11
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    При выполнении работ выставлять счет-фактуру физику? Уже понятно, что счет-фактуру физику на основании ст. 168 п.7 можем не выставлять.
    Но как же вести взаиморасчеты с физиками, если оплата не равна услугам? если вести взаиморасчеты с физиками по проводкам Д62К90; Д90К68.2;Д50К62, То тогда Д50К62 ( на основании ст168 п7) не будет совпадать с 68.2. Как быть? Есть у кого однозначный ответ, чтобы и взаиморасчеты вести и НДС правильно начислять???[/QUOTE]

    Я так понимаю, что тема интересна многим, а ответа нет? Есть кто знающие люди, подскажите, плиз. Неужели нет выхода, и при ведении учета по проводкам Д62К90; Д90К68.2;Д50К62 нужно на каждый акт составлять счет-фактуру физику?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я б, например, и рада ответить, но напрочь не понимаю что есть "вести учет по проводкам" и причем тут сф на каждый акт.

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Nega31, никто из знающих людей не понимает Вашего вопроса и проблемы Так же как не понимает, почему Вы называете отношения с клиентами взаиморасчетами, если они таковыми не являются

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    +1
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #15
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    Оказание услуг физику. Оформляем договор на 1180, в т. НДС 180. с предоплатой в 50%
    1-й вариант:
    01.08 пришла предоплата Дт 50 Кт 62 -590, в т. ч. НДС 90,0. Услуги еще не оказаны
    01.10- оказываем услуги на 1180,00 Дт 62 К90, Д90К68.2
    01.10- проходит другая часть оплаты Д50К62-590,0
    Здесь взаиморасчеты ведутся, мы знаем кто и сколько нам должен. Но выписывать счет-фактуру на каждый акт и только счет-фактура попадает в книгу продаж, а не пробитие ККМ
    2-й вариант.
    считаем НДС по пробитию ККМ
    01.08- Д50К90-590
    01.10 -Д50К90-590
    В данном варианте непонятно кто и в какой момент нам должен деньги, но выписывать счет-фактуру на каждый акт выполненных работ не нужно. Как правильно?

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,120
    Nega31, это не называется взаиморасчет

  17. #17
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    ну что значит "как правильно"?!
    никто, кроме вас, не знает, надо вам учитывать состояние расчетов с каждым клиентом или нет;
    если предусмотрена предоплата и момент оплаты не совпадает с моментом реализации, то надо учитывать и использовать 62 счет, конечно;
    или в чем вопрос?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  18. #18
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    Если использовать 62 счет, то значит на каждый акт выпол-х услуг нужно выписывать счет-фактуру?

  19. #19
    Клерк Аватар для Nega31
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    77
    Если использовать 62 счет, то значит на каждый акт выпол-х услуг нужно выписывать счет-фактуру?

  20. #20
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    наличие или отсутствие обязанности выписывать счф не зависит от используемых счетов в бухучете
    то есть абсолютно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Если использовать 62 счет, то значит на каждый акт выпол-х услуг нужно выписывать счет-фактуру?

    на вторую часть проводки, на сч 90,1

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •