Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, как так получается. К примеру, я получила аванс в 1 кв.2012 и заплатила с него НДС. Во 2 кв. отгрузила продукцию, вроде бы все просто, но когда я формирую книгу продаж по новому постановлению, то в ней у меня указана отгрузка (вроде бы все хорошо) и тут же эта отгрузка сторнированная (вернее НДС сторнирован). При этом в книгу покупок эта сумма, как вычет с аванса тоже попадает?! Т.е. у меня и в книге продаж сторно и в книге покупок запись тоже есть. И что удивительно, я формирую "старую" книгу продаж там все правильно, никаких сторно нет. Что я делаю не так? Спасибо.