Впервые столкнулась с такой ситуацией: Дез выставил счет фактуру за январь на общую сумму 10 000 в т.ч. НДС. а сейчас после сверки выясняется, что верная сумма 15 000 в т.ч. НДС. Как правильно должна быть оформлена сч-ф ДЭЗом?! и как ее правильно проводить нашей организации, ведь это прошлый период?!