Налоговая запросила ответ по поводу разницы между доходами по налогу на прибыль и НДС по 2011 году.
Разница возникла из-за излишков по инвентаризации ДТ 41 КТ 91-1. Это и отразили в декларации по прибыли.
Мучают сомнения, в декл по НДС нужно ли было где-то отразить эту сумму? Нужно ли было начислить НДС с излишков?
Не могу найти ответ в нормативке.