×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк Аватар для Galija85
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    141

    Реформация баланса

    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, в организации деятельность не ведется, сотрудники в отпуске без сохранения зарплаты.Доходов и расходов никаких нет,должна ли я каждый месяц делать закрытие месяца и должна ли была я делать 31 декабрем реформацию баланса?


    Заранее спасибо за отклик!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    А хоть какие-то операции есть? Потому что если нет ничего, даже РКО, то и закрывать/реформировать нечего

  3. #3
    Клерк Аватар для Galija85
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А хоть какие-то операции есть? Потому что если нет ничего, даже РКО, то и закрывать/реформировать нечего
    Нет, даже РКО нет, единственная операция это было в октябре штраф 100 рублей от ФСС оплатила.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    единственная операция это было в октябре штраф 100 рублей от ФСС оплатила.
    Так штраф надо начислить и счета закрыть

  5. #5
    Клерк Аватар для Galija85
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так штраф надо начислить и счета закрыть
    Начислен октябрем и закрыт счет 69.1 ..

  6. #6
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    куда закрыт? на 91? вот его на 99 и потом на 84 закрыть надо.
    Почему-то я Вам верю...

  7. #7
    Клерк Аватар для Galija85
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    куда закрыт? на 91? вот его на 99 и потом на 84 закрыть надо.

    на 99 закрыла!!а как на 84 закрывать?

  8. #8
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    с 99 на 84. это и есть реформация.
    Почему-то я Вам верю...

  9. #9
    Клерк Аватар для Galija85
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    с 99 на 84. это и есть реформация.
    при реформации баланса у меня начисляется условный налог на прибыль?прибыли не было!так и должно быть?

  10. #10
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Galija85 Посмотреть сообщение
    прибыли не было!так и должно быть?
    нет, галочку снимите "начислять"...
    Почему-то я Вам верю...

  11. #11
    Клерк Аватар для Galija85
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    нет, галочку снимите "начислять"...
    завтра попробую,спасибо вам огромное!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    567
    скажите, а где скачать все проводки, по всем счетам и операциям. спасибо

  13. #13
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от sashaB Посмотреть сообщение
    где скачать все проводки
    нигде....их много сотен придумать можно...В самом плане счетов есть корреспонденция счетов - а это и есть поводки...а вам зачем?
    Почему-то я Вам верю...

  14. #14

  15. #15
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Зета, вау, прикольно...я не думала что у mvf и такое есть...
    Почему-то я Вам верю...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    567
    Зета, спасибо

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    567
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    вам зачем?
    мне нужны проводки которыми закрывается год. ну там 90,91,99,84 счета.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    567
    еще не могу разобраться:
    нам дали займ Д 50 Кт 73(66) -200 т.р.
    до конца года мы ничего не отдавали, что делать с проводками.
    В оборотно-сальдовой ведомости в 1С по Д 73 висит красным цветом – 200 т.р. Это нормально? или это все же означает что проводка не правильная?

    и еще
    мы -ООО на УСн. Висит НДС на Дт 19 счете. Что с ним делать? Списать? Если да, то скажите плиз проводки.

    спасибо.

  19. #19
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Почему заем у вас на 73? Перенесите на 66

    Поищите в каком документе возник 19 по карточке счета. И включите в стоимость

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    567
    поняла спасибо. а вот это
    Цитата Сообщение от sashaB Посмотреть сообщение
    мне нужны проводки которыми закрывается год. ну там 90,91,99,84 счета.

  21. #21
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Сальдо 90,91 закрывается на 99 - это ежемесячно делается
    Сальдо 99 на 84 - это раз в год, называется реформация баланса

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    567
    спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •