×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Mary V K
    Гость

    Оприходование товара по вал.контракту

    Друзья, помогите, пожалуйста - что-то я совсем запуталась...
    Есть внешнеэк.контракт, условия поставки DAP Москва.
    Сделана предоплата в евро 141 737,50 (по курсу на 31.10.11: 42,3830) в сумме 6 007 260,46.
    Товар пришел 11.11.2011, расчет в ГТД по налогам и пошлине сделан по курсу этого дня, т.е. 41,6937. Курс меньше!
    Штамп "выпуск разрешен" стоит 14.11.11 - на этот день курс 41,5886.
    Если сейчас ничего не переоценивается, я приходую товар по сумме перечисленного аванса, но у меня тогда не бьется расчет ГТД... И какой датой приходовать - 11 или 14?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    но у меня тогда не бьется расчет ГТД...
    Он не должен биться.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    извините за тупость, но как я могу НДС поменять? У меня же сумма, уплаченная на таможне, в книгу покупок встает!

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    но как я могу НДС поменять?
    Его не надо менять. При ввозе НДС исчисляет таможенный орган, а не вы. В книгу покупок идет сумма из ГТД.

  5. #5
    Mary V K
    Гость
    Тогда еще вопрос. Поскольку я все равно приходовать могу согласно контракта только после растаможки, могу я в 1С-Бух 8 (8.2.13.219) оприходовать по ГТД и добавить разницу на 41 счет отдельной проводкой. Или так неверно?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    добавить разницу на 41 счет
    Это что такое? О какой разнице речь?

  7. #7
    Mary V K
    Гость
    Оплачено 6 007 260,46. А таможенная стоимость по ГТД 5 909 560,80. Разница составляет 97 699,66. Её я и хочу отдельной проводкой внести на сч.41.
    Физически, если я занесу через "ГТД по импорту", получится, что пошлины и НДС будут посчитаны правильно, так, как в ГТД, а сч.41 увеличится на 97 699,66.
    Можно так сделать?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Её я и хочу отдельной проводкой внести на сч.41.
    Ни в коем разе. Таможенная стоимость определяется искл. для расчета таможенных платежей, к БУ и НУ она не имеет никакого отношения, учет вы ведете в соответствие с пбу 5/01 и НК. В корреспонденции с каким счетом вы собираетесь "повесить" 97699,66 на 41?

  9. #9
    Mary V K
    Гость
    Хороший вопрос (((
    Но я хочу заводить в программу товар, как я делаю обычно, когда нет предоплаты! Как это сделать?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я не знаю как и где вы делаете обычно...и почему сложность именно в выборе курса пересчета.

  11. #11
    Mary V K
    Гость
    Моя стандартная ситуация: DAP Москва + отсрочка платежа 60 дней.
    Поэтому весь приход идет с ГТД. Я обычно завожу приход в евро через "Поступление товаров и услуг", а затем через "ГТД по импорту". И всё прекрасно.
    Но вот эта единственная поставка шла по 100% предоплате и теперь в программе всё разлезлось ((((

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Mary V K Посмотреть сообщение
    Моя стандартная ситуация: DAP Москва + отсрочка платежа 60 дней.
    Поэтому весь приход идет с ГТД. Я обычно завожу приход в евро через "Поступление товаров и услуг", а затем через "ГТД по импорту". И всё прекрасно.
    Но вот эта единственная поставка шла по 100% предоплате и теперь в программе всё разлезлось ((((
    У вас получилась курсовая разница
    в оборотке задолженности по поставщику (60.21, 60.22) у вас задолженность в евро придет к нулю а в рублях разница пойдет на 91 счет
    Товар вы приходуете на 41 ( лучше создать субсчет для формирования себестоимости ) На 41 у вас отразится поступление на дату выпуска ГТД (соответственно по тому же курсу) и таможенные пошлины.
    Вы поняли? Разница в курсе отражается ну ни как не в корреспонденции с 41, а только с 60 и 91
    Надеюсь я понятно объяснила))

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет здесь курсовой разницы, автор же пишет
    поставка шла по 100% предоплате

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2011
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от s-015 Посмотреть сообщение
    У вас получилась курсовая разница
    в оборотке задолженности по поставщику (60.21, 60.22) у вас задолженность в евро придет к нулю а в рублях разница пойдет на 91 счет
    Товар вы приходуете на 41 ( лучше создать субсчет для формирования себестоимости ) На 41 у вас отразится поступление на дату выпуска ГТД (соответственно по тому же курсу) и таможенные пошлины.
    Вы поняли? Разница в курсе отражается ну ни как не в корреспонденции с 41, а только с 60 и 91
    Надеюсь я понятно объяснила))
    Неправда, нет курсовых разниц!
    Товар приходуется по курсу на дату предоплаты. Никаких разниц не возникает ни в товаре, ни в расчетах с поставщиком!
    Документ ГТД заполняется на основании реальной ГТД, по курсу, принятому в ГТД. Здесь тоже нет никаких курсовых разниц.
    В документе ГТД отражается ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА (там кроме стоимости товара еще и транспорт) - с нее считаются и пошлина и НДС, пошлина и таможенное оформление привязывается к уже оприходованному товару! НДС попадает в Книгу покупок из ГТД и на себестоимость товара (на 41 счет) никак не влияет.

  15. #15
    Mary V K
    Гость
    Спасибо, друзья. Буду пробовать.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    21
    Когда поступает товар от росс.поставщика мы на основани сч-фактуры возмещаем НДС, на основании накладной и ТТН приходуем товар на склад..

    Подскажите, пожалуйста, а если товар поступил от контрагента-иностранца? На руках только договор, инвойс, ТТН российского перевозчика. В бух.учете приход осуществляется на основании ТТН или надо составлять акт о приемке материала? Или накладную М4?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2011
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от NataliaI Посмотреть сообщение
    Когда поступает товар от росс.поставщика мы на основани сч-фактуры возмещаем НДС, на основании накладной и ТТН приходуем товар на склад..

    Подскажите, пожалуйста, а если товар поступил от контрагента-иностранца? На руках только договор, инвойс, ТТН российского перевозчика. В бух.учете приход осуществляется на основании ТТН или надо составлять акт о приемке материала? Или накладную М4?
    Вы приходуете товар по инвойсу (документ поступление товаров и услуг (если в 1С)). Еще у Вас есть ГТД (если Вы товар растаможили). НДС будете возмещать на основании ГТД. При оприходовании я РАСПЕЧАТЫВАЮ форму М4 - 3 экземпляра - для склада, для себя (бухгалтерии) и для таможни.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    21
    спасибо

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    1
    Подскажите пожалуйста, как в 1с 8.2 завести КТС? можно ли сделать это дументом ГТД по импорту? увеличивается ли 41 счет на разницу таможенность стоимости или нет?
    Заранее благодарна за ответ!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2011
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от stepanovalar Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как в 1с 8.2 завести КТС? можно ли сделать это дументом ГТД по импорту? увеличивается ли 41 счет на разницу таможенность стоимости или нет?
    Заранее благодарна за ответ!
    Про 1С 8.2 не знаю.
    В 8.1 именно документом ГТД корректировку таможенной стоимости делаю. 41 счет естественно изменится.
    Если Вы уже отгружали товар, придется, видимо делать ручные корректировки по себестоимости товара или в закрытии месяца они автоматом скорректируются, если поставить флажок.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •