×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Olga_New
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    147

    Вопрос по 1С:Бухгалтерия 8.2

    Добрый день!
    Нужна помощь по бухгалтерии 8.2.

    Ситуация такая:
    Мы изготавливаем продукцию, делаем документ "Отчет производства за смену" и проводки Д43К20.01 на определенное количество продукции по символической цене 1 руб. (например, 5 шт. на сумму 5 руб.)
    Далее мы делаем документ "Перемещение товаров" и приходуем на 10 счет (Д10К43 на сумму 5 руб.).
    Затем мы материалы списываем документом "Требование-накладная" и получаем проводку Д20К10 на сумму 5 руб.
    А затем наступает конец месяца и мы проводим документ "Регламентная операция - корректировка выпуска продукции" и 1С делает проводку Д43К20 на сумму (предположим) 10000руб (понятное дело, без количества).
    Документ "Регламентная операция - корректировка номенклатуры" никаких движений по этой номенклатуре не делает, соответственно "зависает" сальдо на счете 43.
    Вопрос: как автоматически списать правильно сумму с 43 счета.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    88
    Насколько мне известно - никак.
    Автоматически досписание сч 43 на 10 программа не делает.
    Может отнести 43 счет на 20-й (при передаче продукции в дальнейшую переработку) или 90-й (продажа), но не на 10-й.
    Вопрос может встать в налоговом учете - как выделить часть прямых расходов на 10-м при переводе из готовой продукции?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Цитата Сообщение от Olga_New Посмотреть сообщение
    Далее мы делаем документ "Перемещение товаров" и приходуем на 10 счет (Д10К43 на сумму 5 руб.).
    зачем готовую продукцию отправлять на учет материалов - или у вас полуфабрикаты, и из них окончательно готовая продукция?

  4. #4
    Клерк Аватар для Olga_New
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    147
    мы эту готовую продукцию производим, затем часть продаем, а часть используем в собственном производстве.
    т.е., Вы предлагаете учитывать как полуфабрикаты?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Цитата Сообщение от Olga_New Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете учитывать как полуфабрикаты?
    для начала нужно понять процесс производства, а потом уже предлагать
    если у вас процесс производства на каком-то этапе формирует продукт готовый к продаже и частично продается, а частично обрабатывается дальше, до создания другого товара, то возможно учет нужно строить с использованием 21 счета

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Olga_New Посмотреть сообщение
    мы эту готовую продукцию производим, затем часть продаем, а часть используем в собственном производстве.
    т.е., Вы предлагаете учитывать как полуфабрикаты?
    Именно как полуфабрикаты. И реализоваывать будете полуфабрикаты. Тогда все у вас корректно закроется.

  7. #7
    Клерк Аватар для Olga_New
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    147
    ок, спасибо, будем пробовать.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •