Добрый день! Подскажите пожалуйста:
Купили весы стоимостью 8000р (ИП на ОСН)
Как их правильно оприходовать и всю сумму списать в расходы? (1с 8.2)
Спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста:
Купили весы стоимостью 8000р (ИП на ОСН)
Как их правильно оприходовать и всю сумму списать в расходы? (1с 8.2)
Спасибо.
Оприходование: документ "Поступление товаров и услуг".
Списание: документ "Требование-накладная".
ага, списание документом "требование-накладная"
А Вы эти весы потом на забалансе будете учитывать? Если да, то списание "Передача материалов в эксплуатацию" - закладка "ИНвентарь и хозпренадлежности".
1.Провела документ Поступление товаров и услуг: Оборудование (или нужно Покупка, комиссия?)
2.На основании "Поступление товаров и услуг" ввела "Требование-накладная" программа просит "счет затрат"(подскажите пожалуйста).
Спасибо.
Если ос в администрации то 26, если производство то 20 и т.д.
У нас ИП на ОСН Оптовая торговля весы купили для взв. товара стоимость 8000р.
В номенклатуре я их поставила в папке "Материалы" (или нужно в "Оборудование(объекты осн.средств)"?
весы это оборудование
1) поступление товаров и услуг
2) Передача материалов в эксплуатацию
3) Заполняя закладку «Товары» в номенклатуре откройте папку «Инвентарь…» и туда занесите весы
4) Списание материалов из эксплуатации
Счет учета 10,09
Подойдет ли счет затрат 44.01?
Статья движения денежных ср-в: "Приобретение объектов основных средств" или "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"?
Статьи затрат: "Материальные или Прочие расходы"?
Посоветуйте пожалуйста
можно и 44,01 а можно в менюОС\ Способы отражения расходов по амортизации занести сразу два счета 26 и 44,01 и в наименование написать амортизация на счет 26 и счет 44,01
А разве товар ст-ю 8000р подлежит амортизации
Нет, но в таблице "Передача материалов в эксплуатацию" на закладке " Инвентарь..." в Способ отражения расходов надо указать
Все провела, но в книге доходов и расходов на закладке "Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц" весов нет, блин, хотя в закладке "Учет иных материальных расходов" они есть.
Проверьте:
1) поступление (Покупка – Закладка «Товары» - в номенклатуре открыть папку «Инвентарь и …» выбрать весы- счет 10,09- Все)
Д10,09 К60,01
Д19,03 К60,01
2) Передача материалов в эксплуатацию
Должен быть счет МЦ,04
3) Списание мат…… - это если ваши весы сломаются тогда МЦ,04 будет по кредиту
А в конце месяца надо сделать закрытие
Наталья, большое спасибо вам за советы, все провела как вы написали, но почему то не уменьшается налоговая база на эти весы.
Блин, конец года, а я все не могу эти дурацкие весы в расходы поставить, все из-за вычета по НДС, так бы оплатила с ИП на УСН и нет проблем.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)