Имеем: 1 С КА ред. 1.1 (релиз. 1.1.10.1)
Я так понимаю, что с давальческим сырьем и переработкой в КА не все так просто?
У нас организация торговая, но вот замутили и такую тему: мы покупаем деталь, отдаем на сторону для обработки и получаем другую деталь и доки на мехобработку. Это процесс, так сказать.
Проодки:
На 10.02 поступила деталь (без НДС). Это я сделала поступлением товара (услуг).
Д 10.07 К 10.02 передаем эту деталь (каким документом это лучше сделать?)
Д20 К10.07
Д20 К60 (услуга без НДС)
Вот тут начинаются вопросы: каким образом это объединить? В один документ вписать я так понимаю нельзя (разные К)? Сделать разные потсупления?
Д43 К20 Ну вот тут у меня полный ступор... Я и в производстве не сильна, а уж в 1С...
Как я понимаю, это делается автоматически... Но как?! Выпуск продукции относит на счет 41.
Прошу прощения, если вопросы глупые, но я просто в ступоре уже(((