Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Имеем свою базу отдыха.
Агентство,с которым заключен договор на реализацию путевок, реализовало путевки в декабре на январь. Внесло наличными ден. ср-ва за путевки за минусом агентского вознаграждения. Предоставило отчет агента и выписало счет-фактуру, датировав ее декабрем (отразило у себя реализацию в виде агент. вознаграждения).
Вопрос:
1). Имеем ли мы право отражать у себя в затратах декабря сумму агентского вознаграждения и принять к зачету НДС с суммы агент. вознаграждения по представленной декабрьской счет-фактуре?
2). Реализация путевок у нас должна будет отражена в январе.
Заранее благодарна за ответ.