Потеряли право на применение УСН из-за превышения доходов в октябре 2011г. Была система доходы минус расходы.
В сентябре есть акты, выставленные клиентам, без ндс, оплаченные только в октябре. Не могу понять, куда эти суммы включить:
Либо расчитывать с этой суммы УСН и включать эти суммы в декларацию по УСН либо считать их внереализационными доходами 4 квартала при расчетет по налогу на прибыль?
Не смогла найти на форуме, простите если этот вопрос где-то уже обсуждался. Буду благодарна на ответ!