Здравствуйте, подскажите, если за 2 квартал НДС был к возмещению, за 3 квартал к уплате.....вот эта сумма к возмещению где-то отражается в декларации за 3 квартал? Или заполнить надо как есть, т.е. к уплате и письмо какое-нибудь написать, о том чтобы зачли переплату?
Подскажите, плиз! )