Оплатили 30 сентября поставщику аванс. У нас по банку он списан 30.09, а поставщику пришёл 03.10 (т.к. 1 и 2 окт - выходные). Поставщик нам отгрузил 03.10 весь товар. Т.е. по факту получается, что мы оплатили аванс, у нас он прошёл по банку, как аванс, а у поставщика аванса нет.
Насколько понимаю, сч-фактуру на аванс получить не реально? Значит, проводим у себя, как аванс поставщику через 60.2, но без сч-фактуры, т.е. к вычету НДС не принимаем. Всё верно?