×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58

    Авансовые платежи УСН

    Наша компания была открыта 25.12.2010 г., УСН доход. За 2010 года у нас был доход 250000-00, в 2011 году дохода за 6 месяцев не было. Нулевки не сдавали, авансовые платежи не платили. В октябре пришло требование об уплате авансовых платежей. Я так понимаю, что мы не должны платить ав.платежи. Подскажите, пожалуйста, какое письмо предоставить в ИФНС.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,220
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    какое письмо предоставить в ИФНС.
    напишите - "читайте внимательно Налоговый кодекс" (это касается 2011 года)
    а за 2010 уплатили и отчитались?
    кто ищет, тот...

  3. #3
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    Нулевки не сдавали
    Декларация сдаётся по итогам года )))
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    какое письмо предоставить в ИФНС.
    Так и напишите, хозяйственная деятельность не велась, доходов не получали. Можете приложить оборотки по 51, 50, 70 счетам.

  4. #4
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    напишите - "читайте внимательно Налоговый кодекс" (это касается 2011 года)
    а за 2010 уплатили и отчитались?
    абз. 2 п. 2 ст. 55 НК РФ
    При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58
    Storn, за 2010 год все оплатили.
    Дело в том, что мы открылись 02.12.2010 г., 25.12.2010 г, из ФБ нам компенсировали наши расходы в размере 250000-00, с этой суммы я заплатила 6% - 15000-00, тут все понятно платить надо, так как это не субсидия.

    Цитата Сообщение от Ночной Г Посмотреть сообщение
    Цитата:При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
    Выходит, что все таки должны платить аванс? Деятельность начялась только с августа 2011г, до этого ремонтировались...
    Если платить, то в каком размере?? Может можно как-то обойти авановые платежи?
    Последний раз редактировалось ВалерияZ; 09.10.2011 в 21:18.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    376
    Ав. платежи платятся с доходов, а у вас их не было, поэтому напишите ответ как вам Галина1977 сказала.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58
    Цитата Сообщение от Сильвада Посмотреть сообщение
    Ав. платежи платятся с доходов, а у вас их не было, поэтому напишите ответ как вам Галина1977 сказала.
    Я все это понимаю (доходов не было). Меня интересует, не должны ли мы платить из расчета возмещенного (25 декабря 2010года) расхода из ФБ (Это Федеральная программа развития малого бизнеса). Так как доходом мы его признали? А в связи с тем, что организация создана 02.12.2010г, и первым налоговым периодом для нас является ...с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
    Сообщение от Ночной ГПосмотреть сообщение
    Цитата:При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.

  8. #8
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    ВалерияZ, если, как вы пишете, с того декабрьского дохода вы заплатили, и в 2011 доходов не было, то ничего больше платить не надо.
    А Ночной Г имел в виду, что тот декабрьский доход вы имели право включить не в доход 2010 года, а в доход 2011.

  9. #9
    Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    А Ночной Г имел в виду, что тот декабрьский доход вы имели право включить не в доход 2010 года, а в доход 2011.
    Декабрьский доход обязаны включить не в доход 2010 года, а в доход 1-го квартала 2011 года и заплатить авансовый платеж.
    ЕН УСН за 2010 и 2011 годы имеют разное распределение по бюджетам различных уровней, автоматического зачета не произойдет. Поэтому либо заявление на зачет (не знаю на сколько это возможно для налогов зачисляемых в разные бюджеты) либо платить авансовый платеж (и пени) и заявление на возврат.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Сообщений
    58
    Спасибо ВСЕМ!!! огромное!
    Цитата Сообщение от Ночной Г Посмотреть сообщение
    Ночной Г
    поняла.

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    ООО на УСН 6% за 2 квартал не заплатил авансовый платеж (доходы были). Можно ли заплатить за 3квартал одной суммой (доходы взять 2 и 3квартала) или необходимо заплатить с разбивкой по кварталам?

  12. #12
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,220
    можно одной...увидят разбивку из декларации
    кто ищет, тот...

  13. #13
    Аноним
    Гость
    И что будет если в декларации укажем с разбивкой по кварталам, а оплатили 2 и 3 одной суммой с указанием 3квартал? и можем мы уменьшить на 50% за счет отчислений? Все оплачено полностью по итогом 9месяцев, а за полугодие частично.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •