Добрый день!
Помогите пожалуйста, вот в такой ситуации:
работаем в 8.1 по Заказам. В мае нам пришел платеж по заказу 1 проводка Дт 51 Кт 62.02, начислили НДС на аванс.
В июле выяснется, что заказ 1 сделан неверно, создаётся новый заказ 2, и реализацию товаров я делаю по заказу 2, в документе создаётся проводка на закрытие аванса Дт 62.02 Кт 62.01.
В июле же для переноса между заказами документом корректировка долга я делаю проводку Дт 62.02 Кт 62.02.
Сейчас налоговик говорит, что если был Дт 62.02, должен быть начислен НДС на аванс, а аванса как такового в июле не было - согласна. И требует скорректировать эту проводку августом.
Но если одновременно был и дебет и кредит авансового счета, это имеет какое-то отношение к НДС???
Знатоки налогов, помогите, не хочу делать сторно августом.
Спасибо заранее огромное!