×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 30 из 30

Тема: ОС до 40000

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72

    ОС до 40000

    Здравствуйте.

    Основное средство до 40000 было куплено и принято в 2010 году. Можно ли его списать на 10 счет?

    На основании прочитанного в поиске форума, а также аналогичных изменений в прошлом, склоняюсь к тому, что на 10 можно кидать только те, которые были приобретены уже в 2011 году, но не могу найти однозначного подтверждения, т.е. на основании чего можно сказать, что ОС до 40000 можно учитывать как МПЗ именно с 2011 года?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,123
    Можно ли его списать на 10 счет?
    Нельзя.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Изменения в ПБУ внесены с отчетности за 2011 год, в НК лимит тоже с 2011 года
    Если приобретенное вами было признано ОС в 2010 году, то списать как МПЗ нельзя

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нельзя.
    Спасибо!

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Изменения в ПБУ внесены с отчетности за 2011 год, в НК лимит тоже с 2011 года
    Если приобретенное вами было признано ОС в 2010 году, то списать как МПЗ нельзя
    спасибо, все ясно, просто формулировка в приказе про изменения с отчетности не совсем однозначная

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Подскажите пожалуйста, если ОС было куплено в 2010, но не введено в эксплуатацию, т.е. болтается на 08 счете, что с ним делат ь? Можно ли списать на материалы и как это будет выглядеть Д 10 К 08?

    Спасибо

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    а почему не было введено?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от =Artem= Посмотреть сообщение
    если ОС было куплено в 2010, но не введено в эксплуатацию, т.е. болтается на 08 счете, что с ним делат ь? Можно ли списать на материалы и как это будет выглядеть Д 10 К 08?
    Если по стоимости (по вашей учетной политике в 2011) это должно быть учтено как МПЗ, то можно

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а почему не было введено?
    Честно говоря, не знаю, этим не я занимался

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если по стоимости (по вашей учетной политике в 2011) это должно быть учтено как МПЗ, то можно
    А проводочку правильно написал? Д 10 К 08? (Я так, на всякий случай, лучше лишний раз переспросить )

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от =Artem= Посмотреть сообщение
    А проводочку правильно написал? Д 10 К 08?
    Бред вы написали.
    Причём здесь 08 счёт, если это МПЗ?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Причём здесь 08 счёт, если это МПЗ?
    ZloiBuhgalter, если ценность куплена в 2010 за 22000, например, то должна была стать ОС. Но если она еще не использовалась в 2010? А в 2011 новая УП, и эта ценность уже МПЗ.
    ИМХО, нормальная проводка 10 - 08 получается

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Как раз не так.
    Делается сторнировочная Дт 08 Кт 60.
    Потом приходуется
    Дт 10 Кт 60.

    Нет таких проводок: Дт 10 Кт 08
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    ZloiBuhgalter, почему сторнировочная? Никакой ошибки не было. А что "нет поводки" в типовой корреспонденции, так это не значит, что ее нельзя сделать

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Помогите как правильно занести и списать ос менее 40тыс., по проводкам.. и забалансовый нужен? какой 006? потому как учитывать во внутренней инвентаризации в дальнейшем хочу "ос".

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,123
    Цитата Сообщение от жалкий бухгалтеришка Посмотреть сообщение
    потому как учитывать во внутренней инвентаризации в дальнейшем хочу "ос".
    Это что означает?

  15. #15
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это что означает?
    Это значит, что он хочет его оприходовать на 08, а потом ввести в эксплуатацию как неамортизируемое имущество. Автоматом оно отразится на на одном из счетов забаланса. В НУ стоимость спишется сразу. С 10 же потом это же имущество придется списывать отдельным документом.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Это значит, что он хочет его оприходовать на 08, а потом ввести в эксплуатацию как неамортизируемое имущество. Автоматом оно отразится на на одном из счетов забаланса. В НУ стоимость спишется сразу. С 10 же потом это же имущество придется списывать отдельным документом.
    Это что за винегрет такой? 08, неамортизируемое имущество, 10...

  17. #17
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от =Artem= Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если ОС было куплено в 2010, но не введено в эксплуатацию, т.е. болтается на 08 счете, что с ним делат ь? Можно ли списать на материалы и как это будет выглядеть Д 10 К 08?

    Спасибо
    У бухгалтера нет оснований, чтобы оставлять какое-либо имущество на 08 счете. Если оно ждет монтажа, то сливайте его на 07 счет, но при этом у вас должен быть как минимум акт выполненых монтажных работ по установке этого ОС.
    В вашем случае агры будут суровые со стороны налоговой в случае проверки и со стороны аудиторов, так как это проверяется чуть ли не в первую очередь.

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,123
    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    У бухгалтера нет оснований, чтобы оставлять какое-либо имущество на 08 счете
    Это в каком смысле? А если имущество не введено в эксплуатацию, то его где по Вашему должны держать?

    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    В вашем случае агры будут суровые со стороны налоговой в случае проверки и со стороны аудиторов
    Расстрел через повешение?

  19. #19
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это что за винегрет такой? 08, неамортизируемое имущество, 10...
    Это не винигрет. К примеру поступил принтер стоимостью 5000 р. без НДС. Технически это можно приходовать через 08, ввести в экслуатацию как неамортизируемое имущество, указав, что данное имущество будет учтено в составе материально-производственных запасов. И указываете о необходимости единовременного учета в налоговом учете. Принтер отражается на 10 счете, вы его списываете тем же числом и ваши 5000 списываются с 10 уже в бухгалтерском учете. Все просто. на забаланс он попадает при отражении его в МПЗ.

  20. #20
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это в каком смысле? А если имущество не введено в эксплуатацию, то его где по Вашему должны держать?
    Вы обязаны отразить его на 01 счете и платить за него налог на имущество. А если не ввели его в эксплуатацию, то просто не начисляйте на него амортизацию. Де факто, ОС, которые купили и на них можно нажать кнопку и они будут работать - должны быть отражены на 01 счете.

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Технически это можно приходовать через 08, ввести в экслуатацию как неамортизируемое имущество, указав, что данное имущество будет учтено в составе материально-производственных запасов
    Технически надо почитать, что в учетной политике написано, и если там написано, что малоценные ОС учитываются в составе МПЗ, то и приходовать на 10 как МПЗ.

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,123
    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    Вы обязаны отразить его на 01 счете и платить за него налог на имущество.
    С какого перепугу, если имущество не введено в эксплуатацию? Т.е. не используется

    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    А если не ввели его в эксплуатацию, то просто не начисляйте на него амортизацию.
    Ну никто тут и не призывал начислять амортизацию


    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    Де факто, ОС, которые купили и на них можно нажать кнопку и они будут работать
    Это не так. Есть еще достаточное количество условий для принятия имущества как ОС.

    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    Технически это можно приходовать через 08, ввести в экслуатацию
    Ввести в эксплуатацию можно ОС, материалы списывают в производство.

  23. #23
    Клерк Аватар для Lady J
    Регистрация
    13.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    35
    у меня такая ситуация- куплено оборудование(для ремонта)-все до 40000.Я хочу чтоб оно в 1с отражалось, чтоб инвентаризацию проводить. Какую мне проводку сделать?(ооо на енвд)

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    куплено оборудование(для ремонта)
    В каком смысле "для ремонта"?

  25. #25
    Клерк Аватар для Lady J
    Регистрация
    13.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    35
    извиняюсь на двусмысленность- куплен стенд , на нем будет производиться ремонт велов, также куплена всякая мелочевка-наборы инструментов и т.д. Я знаю, что с 2013 г. всем обязательно вести БУ , вот хочу сразу начать его вести,веду в 1с и мне надо отражать такое оборудование в Упр.учете или достаточно только БУ и НУ?

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Lady J, в учетной политике вам надо определить, как вы хотите учитывать малоценные ОС, как ОС или как матриалы, в зависимости от принятого решения и в 1с заносить.
    Ремонт этот у вас под ЕНВД попадает? А без ЕНВД - УСН или ОСНО?

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста. ОС ошибочно оприходовано на 01 счет в 2011г. (стоимость меньше 10000). Амортизация начислялась. Как можно это сейчас поправить? И отправить на забаланс

  28. #28
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,123
    Аноним, а почему решили, что ошибочно? В учетной политике написано, что такое имущество не ОС?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2006
    Сообщений
    239
    Возник вопрос, а материалы до 40 т.р., списанные на 10 счет, но остающиеся в работе. Например принтер, плоттер (требующие ремонта).
    Материалы, покупаемые для их ремонта по какой статье списываются в УСН.

  30. #30
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    материальные
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •