Добрый день.
Сложилась такая ситуация с налоговой.
Подали письмо-прошение в налоговую о зачете переплаты по НДС в счет будующих платежей. Не было ответа недели 3. НДС не платили, т.к. переплаты на квартальный платеж хватает.
Пришло письмо от налоговой с требованием в течение 5 дней представить пояснения:
в ф.2 стр. 060_3 за 2009 г. указаны проценты к получению. В НДС за 4 кв 2009 раздел 9 не заполнен, что является грубым нарушением правил учета доходов и расходов.
Организация предоставила в 2008 г займ, который полностью не погашен, т.е. проценты начислялись и в 2009, и в 2010, и в 2011 гг.
Понятно, что мы попали под пристальное внимание со своим прошением.
Должны ли мы были заполнять раздел 9 по декларациям НДС, если да, то как теперь правильно исправить ситуацию, чтобы не попасть на штрафы? Я так думаю, что дальше они пришлют требование по 2010 и 2011 гг...