×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    615

    Как сторнировать проводки по налогам на з.п

    Рассчитала з.п. за март, ошиблась в количестве отработанных дней и уменьшила из-за этого ФОТ. Сейчас я распечатала новую ведомость с правильными цифрами как мне это исправить в 1С? Сторнировать налоги и начисления сегодняшним днем, печатать бухгалтерскую справку о причинет сторно? Старую расчетную ведомость выкидывать или приложить к справке.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Цитата Сообщение от elochka114784 Посмотреть сообщение
    уменьшила из-за этого ФОТ
    и работники будут возвращать?
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    615
    Ну не про рабтников идет речь я прошу помочь в проводках

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    так это связано с вашим вопросом. Если работники не вернут излишне полученные деньги, то сторнировать ничего и не надо.
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    615
    Это мы еще должны доплатить сотруднику за 1 день, увеличилась сумма начислений и поплыли все налоги начисленные на з.п. сотрудника. Как мне быть мне сторнировать все налоги сотрудника сегодняшним днем и писать правильные (сегодняшним днем или прошлым периодом)?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Так если суммы увеличились, то зачем сторнировать? Допроведите разницы, чтоб общая сумма с начала года была верной.
    В бухгалтерском учете ошибки исправляем датой обнаружения

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    615
    Я думала обязательно нужно сторнировать непарвильные суммы начислений и проводить правильные (не важно ниже или выше). Значит я нашла эту ошибку 31.06.11 я должна допровести нехватающие суммы этим же числом. А что деалать с неправильно посчитанной расчетной ведомостью? Ее выкидывать или приложить к бухгалтерской справке о доначислении налогов?

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Значит я нашла эту ошибку 31.06.11
    ух ты, Вы из Пирадора? Неужто принцесса Мелисента?))))
    Ее выкидывать или приложить к бухгалтерской справке о доначислении налогов?
    зачем выкидывать-то? У Вас же мартовские проводки на ее основании сделаны

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    615
    Когда делать расчетную ведомость с исправлениями 31.03 (т.к. в этом месяце была ошибка) или 30.06 когда нашла ошибку?

  10. #10
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    вы же доплачиваете в июне, значит включаете в расчетную ведомость за июнь, независимо от того, что выплаты фактически относятся к марту.
    Творю, но за последствия не...

  11. #11
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Цитата Сообщение от elochka114784 Посмотреть сообщение
    Я думала обязательно нужно сторнировать непарвильные суммы начислений и проводить правильные (не важно ниже или выше).
    надо знать теорию бухучета
    Творю, но за последствия не...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •