Добрый день! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
Мы оплатили контрагенту его услуги (транспорт), услуги оказаны, всё закрылось в рублях.
в марте:
Дт 60.1 Кт 51 100р.
Дт 44.1 Кт 60.1 100р.
Период закрыли, баланс сдали.
Мы комиссионеры. Через какое-то время инозаказчик возмещает нам транспортные расходы по контракту
в апреле:
Дт52 Кт 76.29 5$ (в рублях по курсу апреля 120 рублей)
Что можно сделать с этими деньгами? Имеем ли мы право взять их как прибыль, если раннее оплатили услуги из своих денег? Но тут возникает налог на прибыль, хотя фактически прибылью это не является.
Или нужно сторнировать проводку Дт 44.1 Кт 60.1 на сумму 5$ х на мартовский курс? Или сторнировать по курсу в апреле?
Помогите, пожалуйста начинающему бухгалтеру..
Спасибо!