Добрый день,
Помогите пожалуйста прояснить вопрос:
У нас только начался импорт, один раз заплатили аванс таможне по первой ГТД, с аванса была переплата, и я в книге покупок отразила НДС к вычету в сумме, соответствуюшей ГТД, т.е. меньше чем уплачено было.
Сейчас в конце июня заплатили второй аванс по второй ГТД, которая уже выпущена в июле.
Нужно ли мне этот второй аванс ставить к вычету в книгу покупок ? ну тогда нужно будет и остаток перового аванса прихватить...Или просто в 3 квартале в книгу покупок отразить по ГТД, а куски переплат по авансам НДС оставлять на 68.2 как дебиторку ?