×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727

    НДС без реализации

    Извините, может задам глупый вопрос, но что мне делать с НДС? в данный момент фирма в убыток, арендовали офис, купили землю, мебель и пр., пр. как мне принять НДС? Ставить на возмещение?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    НДС нулевую сдать.
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  3. #3
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    поставьте на возмещение. Вам что деньги лишние?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  4. #4
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Strekozk@ , уже здесь.
    Ваша налоговая будет очень не довольна без реализации ндс к возмещению, тем более когда идет речь о возврате денежных средств на р/сч.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Светлана Качурина мы как то сдали такую декларацию - пропустила я свое "штопанье" - так мне из налоговой звонили и просили сдать уточненку и причем как можно скорее
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  6. #6
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Не поняла, что пропустили?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Светлана Качурина У меня почему-то постоянно все к зачету - вот и подбираю счета фактуры к вычету таким образом чтобы хоть что то осталось к уплате. А здесь заполнила и отправила курьера сдавать - а они приняли но почти сразу потом позвонили. Пришлось одну сч\факт на след период переносить
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  8. #8
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Ясно

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    думаю, что в принципе пока нам живые деньги из налоговой не нужны. но камералка тоже, но потом в последствие,когда будет реализация, хотелось бы все принять к вычету. НО! релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС... и по закону операции должны отражаться в момент их совершения. все обязательства выполнены:счета-фактуры есть, работы, товары оплачены и приняты... но с другой стороны, если я в декларации поставлю суммы к возмещению, то перед налоговой встанет вопрос что их нам нужно вернуть, а это они ой, как не любят....

  10. #10
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    через года 4-5,
    судя по всему, Вам тогда лучше сейчас подавать на возмещение

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Strekozk@Обычно в налоговой есть целый отдел, который занимается возмещением. Мы вот тоже как то хотели вернуть (импорт) - так они такой комплект документов запросили (ксерокопии всего - и реализаций всех и договоров и покупок) что мы подумали что нам проще "поднакопить". А в вашем случае может быть действительно стоит попробовать
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    У меня аналогичная ситуация,сижу в раздумьях:что делать? Выручки нет и будет не скоро-но расходы идут:аренда,материалы на ремонт арендованного помещения,офисное оборудование. И все со счетами-фактурами.НДС к вычету по которым мы должны предъявить в том периоде,в котором выполнены все условия для такого действия-товары(работы,услуги) получены,использовать предполагается (и используются) в деятельности,облагаемой НДС,счета-фактуры в наличии... Если не предъявить сейчас-не утратится ли право предъявления впоследствии?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.

  14. #14
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    ну да

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    срок исковой давности - 3 года, потом мне уже НДС никто не возместит

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Здравствуйте. Подскажите новичку. Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?
    Если на ОСНО, то должны НДС платить
    Вы физикам акты выписываете? Зачем? Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы физикам акты выписываете?
    Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе. А физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?
    Конечно услуги связи. И конечно я формирую оказание услуг, а не выполнение работ))) сорри...

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.
    Если можно,дайте реквизиты,плз

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Нашла одно от 01.10.2009 № 03-07-11/245

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС...
    Мы тоже строили года 3, потом пошла первая реализация и я предъявила весь НДС за 3 года к возмещению. Была камералка, без вопросов все возместили.
    Правда наш НДС близко не стоял с Вашим, поэтому если нужны деньги, советую подавать на возмещение сразу. Налоговая думаю будет против, но закон на Вашей стороне.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если на ОСНО, то должны НДС платить
    книгу продаж я на основании этих актов сформировать не смогу. как правильно учесть выделенный НДС из таких актов?

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе.
    Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы
    физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.
    А чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы
    вариант! спасибо!
    [QUOTEА чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам[/QUOTE] а мы работаем без ккм((( и чеки не даём, только квитанции

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    если я сейчас сдам нулевую декларацию по НДС, то что мне делать с счет-фактурами? какие даты ставит в книге покупок?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,572
    Цитата Сообщение от Strekozk@ Посмотреть сообщение
    Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?
    Не должна

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Спасибо, были небольшие сомнения

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    а НДС с уплаченных авансов поставщикам как быть?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •