Добрый день, Уважаемые клерки! Может быть,эта тема уже и обсуждалась, но чт-то вопрос встает все острее и острее. Поделитесь опытом, пожалуйста, что Вы делаете с оформлением расходов. Вот приносят сотрудники всякие чеки - туда потратили, сюда потратили (такси, магазины, визитки, проезды и т.д.). Как выбрать из всего этого, что принимать, а что выбрасывать? Да так, чтобы еще не тратить много времени на раздумье)) . Может, у кого-нибудь есть какой-нибудь алгоритм, или список- вот эти расходы принимаем, эти нет? Конечно, когда приносят чек на продукты в магазине или на ужин в ресторане , я сразу откладываю. Но, например, расходы на такси как учесть? Да и не на такси тоже. Человек едет в командировку, например, до аэропорта, же он как-то добирается?Или расходы на мобильную и телефонную связь в комадировке? Директор в ужасе - расходов полно, а где взять деньги? Наверно ,в отчетный период не время об этом говорить, но уж напирают))