Добрый день. Наша организация реализует услуги, местом реализации которых не признается территория РФ. При формировании декларации по НДС нужно ли заполнять графу 4 раздела 7 или же достаточно заполнения граф 1 и 2?
Добрый день. Наша организация реализует услуги, местом реализации которых не признается территория РФ. При формировании декларации по НДС нужно ли заполнять графу 4 раздела 7 или же достаточно заполнения граф 1 и 2?
Я заполняю только 1 и 2. Где-то в недрах инструкции по заполнению сказано в том смысле, что 4 не заполнять, я ее изучала когда задавалась тем же вопросом. У налоговой претензий нет.
Большое спасибо за ответ!
Скажите, а на практике требуют ли инспекторы документы, подтверждающие реализацию без НДС и расшифровку распределения НДС входящего по косвенным расходам, если в итоге по декларации сумма НДС получилась к уплате?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)