×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Хеven
    Гость

    Возврат товара

    Поставщик (ОСНО) ошибочно выписал нам (УСН15%), незаказанный нами товар. Приняли его по накладной, но договорились, что он заберёт незаказанную часть со следующей поставкой и оформим возврат (просто переделать накладную они не могут). Теперь сообразили, мы же на УСН и выставить ему счёт-фактуру не можем, наверное и НДС в накладной указать тоже. Как быть в этом случае, какими документами оформить возврат, чтоб и им на НДС не потерять и нам не в убыток?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2008
    Сообщений
    357
    ИМХО.
    Возвращаем товар, ОШИБОЧНО нам отгруженный (то есть - не перешедший в нашу собственность).
    Поэтому реализации (с необходимостью уплаты налогов) с нашей стороны не возникает.
    Правильно?

  3. #3
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Да.только нужно где-то все-таки указать, что это возврат ошибочного товара.
    Почему-то я Вам верю...

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,740
    И вообще незаказанную часть оприходовать на забалансовый счет, на ответственное хранение.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Хеven
    Гость
    Цитата Сообщение от Vas'ka Посмотреть сообщение
    ИМХО.
    Возвращаем товар, ОШИБОЧНО нам отгруженный (то есть - не перешедший в нашу собственность).
    Поэтому реализации (с необходимостью уплаты налогов) с нашей стороны не возникает.
    Правильно?
    Вобщем да, вопрос только как правильно это оформить.

  6. #6
    Хеven
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И вообще незаказанную часть оприходовать на забалансовый счет, на ответственное хранение.
    Мы на УСН, соответственно, БУХГАЛТЕРИИ не ведём - нет вопроса на какой счёт оприходовать, но не понятно как правильно составить документы на возврат.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    171
    Составьте ТОРГ-2 на товар, который не заказывали. Тем самым подтвердите, что право собственности не перешло к вам.
    У себя Поставщик сторнирует проводки на лишний товар, а вы у себя на приход ставить его не будете.

  8. #8
    Хеven
    Гость
    Цитата Сообщение от buh62 Посмотреть сообщение
    Составьте ТОРГ-2 на товар, который не заказывали. Тем самым подтвердите, что право собственности не перешло к вам.
    У себя Поставщик сторнирует проводки на лишний товар, а вы у себя на приход ставить его не будете.
    ТОРГ-2 составляется, когда не совпадает количество с накладной, либо товар бракованный. У нас другая ситуация.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2010
    Сообщений
    38
    Я считаю, что сделать обратную реализацию. Выписывайте накладную(без НДС) на реализацию, если договорились... НДС они не потеряют только, если вы с НДС все сделаете и заплатите его в бюджет. Вам это надо? Ошибка ведь по их вине произошла...

  10. #10
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    да не нужно делать никакой обратной реализации...
    Почему-то я Вам верю...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •