×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2007
    Сообщений
    46

    Заполнение декларации по налогу на прибыль

    Здравствуйте! Может быть вопрос будет тупой, но давно не работала на ОСНО поэтому возникли некоторые вопросы по уплате налога на прибыль и заполнения декларации.
    Сначала вопрос по декларации за 9 мес.:
    1. Расчитала налог и указала его в Разделе 1 подраздел 1.1.
    2.В Разделе 1 подраздел 1.2. указываю ежемесячные авансовые платежи.
    Вопрос такой:какой мне надо было заплатить налог 28.10.10?
    Я уплатила сумму по подразделу 1.1 и ещё авансовый платеж. Правильно это или нет?
    Отсюда вытекает вопрос по году:какую сумму ставить по строке 210 Листа 02(расчет налога на прибыль) ту которую я уплатила за весь год?

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    какой мне надо было заплатить налог 28.10.10?
    То, что указано в разделе 1.1 + ту часть, что в разделе 1.2 по сроку 28.10.10, соответственно 28.11 и 28.12 оставшиеся 2 части
    какую сумму ставить по строке 210 Листа 02(расчет налога на прибыль) ту которую я уплатила за весь год?
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=206177

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2007
    Сообщений
    46
    Спасибо!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    помогите , найдена ошибка по уплате налога на прибыль:
    1-й кв. заплатили правильно,
    2-й кв. заплатили больше , хотя вообще платить было не нужно , т.к.получился убыток (не была учтена сумма расхода на 1000 руб)
    3-й кв. вышла прибыль , но т.к. во втором было посчитано не правильно , то налог опять переплачен
    ну и год -получается убыток , причем приличный , и естественно , что нужно сдавать уточненки .
    Вопрос : что делать с балансом и отчетом о ПиУ, сдавать кореектирущие или нет? И может кто-то знает , будет налоговая проверять документы какие-то или нет ? Чего вообще стоит опасаться в этой ситуации?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    ну и год -получается убыток , причем приличный , и естественно , что нужно сдавать уточненки .
    Не естественно. Декларация нарастающим итогом заполняется, если показываете, что у вас за год убыток, то все ранее сделанные начисления снимаются, так что уточненка не обязательна
    что делать с балансом и отчетом о ПиУ, сдавать кореектирущие или нет?
    Сделать правильные за год, по бух.отчетности уточненки вообще не сдаются

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное за ответ , пожскажите , а уплаченные авансовые платежи могут пойти в счет уплаты за 2011 или они пропадают? И еще может быть вы знаете насколько сильно могут проверить , если убыток показать за 2010 , фирма маленькая , обороты за 2010 г. тоже маленькие , какие вообще документы могут затребовать ?Начиталась тут про страшные "вызовы на ковер" и выездные проверки.

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    а уплаченные авансовые платежи могут пойти в счет уплаты за 2011 или они пропадают?
    Конечно, не пропадают. Можете в счет будущих платежей зачесть, можете написать, чтоб вернули
    И еще может быть вы знаете насколько сильно могут проверить
    Интересно, в каких единицах измеряется "сила проверки"
    "На коврах" не пытают, если фирма мелкая, то и выездную у вас проводить не очень интересно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •