Здравствуйте. Бюджетная организация, оказывающая платные услуги, не облагаемые НДС(большинство,примерно 7млн. руб. в год ) и облагаемые НДС (в меньшинстве примерно 3млн. в год). 2 вопроса:
1) НДС входной как брать, со всех документов по платным услугам или только в определенной части? просто в этом случае будет всегда возмещение из бюджета, т.к. входной НДС по всем расходам большой получится.
2) если же придется НДС входной учитывать не весь или же вообще его не учитывать, то могу ли я товары и услуги принимать к учету по общей стоимости, не выделяя НДС и в расходы по налогу на прибыль брать в полном объеме?