Очень прошу помощи (вопрос легкий, сама понимаю, но ответа у меня нет)
Помгите оформить в проводки
1) товар поступил (есть накладные и фактуры)
2) лежит наскладе, денег не просит, НЕ продается
3) товар НЕ оплачен
Вопрос: что мне сделать с НДСом??
Дальше:
1) другой товар реализован (выписала накладные и фактуры)
2) конечно же, возникает НДС к уплате. НДС из первой ситуации равен второму... Нужно ли что-то платить? Или я не имею права зачесть?
(кстати, учетная политика находится в процессе разработки, поэтому рассматриваются варианты и "по отгрузке", и "по оплате")