×
×
Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508

    про задолженность

    наша организация арендует помещение с 1.09. Мы нашему арендодателю оказали услугу по ремонту и теперь пока он нам зачитывает арендную плату в счет его задолженности нам по ремонту. До первого июня у арендодателя был другой арендатор и тот арендатор остался должен за какой-то срок ( не много - 10 тыс.). Мы написали соглашение, что мы его долг оплачиваем ( нам так нужно) опять в счет задолженности по ремонту. Но счет-ф. они уже в мае или апреле выстявляли тому арендатору. А нам они уже не дают сч-ф. Как же тогда быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    91 - 62
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    без сч.-ф?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Без.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    вам не нать счет-фактура, НДС зачесть не можете, так как 10 т.р. не являются вашими затратами. Если вы соблаговолили за кого-то покрыть безвозмездно его долг, то только за счет собственной прибыли.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    только за счет прибыли? Значит и на расходы не взять?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не взять.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    а в бухучете?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Уже писАл - 91.2
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    так можно эти расходы в счет ремонта зачесть? Уменьшить их задолженность на сумму 10 тыс.? это же их задолженность и нам они за ремонт должны - вот и уменьшим

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    Что-то я совсем запуталась. Объясните пожалуйста!
    91.2-62 Получается это и есть зачет? На всю сумму без выделения НДС. Так?

  12. #12
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Мы нашему арендодателю оказали услугу по ремонту
    62-90
    наша организация арендует помещение с 1.09
    20(44)-60
    19 - 60
    Зачет 60-62
    Мы написали соглашение, что мы его долг оплачиваем ( нам так нужно) опять в счет задолженности по ремонту.
    76-51
    60-76 Только не врубился, почему вы не только отремонтировали помещение, но еще и в счет этого ремонта что-то кому-то платите.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    76-51
    60-76 Только не врубился, почему вы не только отремонтировали помещение, но еще и в счет этого ремонта что-то кому-то платите.[/QUOTE] А в это я не врубилась

    Нашему арендодателю должны были заплатить за аренду помещения, которое сейчас мы арендуем ( наш предшественник - он не заплатил). Мы согласились за него долг заплатить, только не деньгами, а опять в счет их долга нам за ремонт.
    76-51 - не будет
    и 76 сч. у нас нет

  14. #14
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    и 76 сч. у нас нет
    А сделать нельзя ?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    зачем?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    а что за проводка 60-76?

  17. #17
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    а что за проводка 60-76?
    Зачет платежа на третье лицо в счет аренды.

  18. #18
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    На самом деле , на мой взгляд, счет 76 достаточно нужный счет.
    Особенно, если у вас бывают платежи за третьих лиц, зачеты, ошибочные платежи и т.п.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    ужас, везде запуталась совсем.
    Почему 3-е лицо? Мы её принимаем как свою и уменьшаем задолженность за ремонт, который мы сделали и за счет которого мы не платим несколько месяцев аренду

  20. #20
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Мы её принимаем как свою
    Кого как свою мы приняли ?
    Или это про праздники.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    да задолженность чёртову!!!

  22. #22
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Svety
    наша организация арендует помещение с 1.09. .... А нам они уже не дают сч-ф. Как же тогда быть?
    Надеюсь, уважаемая сударыня, что в договоре всё расписано:
    1) сколько, в какие сроки и начиная с какой даты платить ежемесячно за аренду помещения,
    2) сумма «вступительного» взноса арендатора и сроки оплаты при заключении договора (а именно, погашение задолженности прежнего арендатора), в том числе выполнение и объём ремонтных работ.
    Всё! Зачем лезть в дебри и приплетать третье лицо? Забудьте о том, что было когда-то.
    [Я не думаю, что уважаемые клерки никогда не сталкивались со вступительным взносом или задатком].

    В платёжных поручениях Вы ссылаетесь на договор.
    А счёт-фактура Вам выставляется на разовые приобретения.
    И с проводками здесь нЕчего мудрить! – Обычные проводки при аренде помещения. И Вы их отлично знаете!
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    да в счет-ф. суммы задолженности -то нет! Они на эту сумму уже давно выставили сч-ф той, третьей фирме

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2004
    Сообщений
    23
    все уже сказано, но еще раз:
    вы отремонтировали:
    62 90 (арендодатель должен вам за ремонт)
    вам дали в аренду:
    20 60 (вы должны арендодателю)
    зачет встречных обязательств:
    60 62
    заплатив за третье лицо вы:
    1. либо договариваетесь о том что эти деньги пойдут в счет вашего авансового платежа по аренде (60/аванс 51)
    2. либо вы занялись благотворительностью: 91 51
    3. либо вы купили у арендодателя долг предыдущего арендатора
    .....а заплатить таким образом за сделанный самими же ремонт это конечно круто:-)

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    *Если на пальцах:
    62 - 90 : 20000= : произведен ремонт
    26 - 60 : 10000= : начислена арендная плата (своя)
    60 - 62 : 10000= : зачет аренды (своей)
    91 - 62 : 10000= : "оплата" долга за "другого арендатора"
    Best regards, Михаил

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    91 - 62 : 10000= : "оплата" долга за "другого арендатора"[/QUOTE]
    Т.е. я уменьшаю задолженность на 62 на 10000? А НДС? Не выделять, всю сумму на 91. Так?
    Для этого зачета нужен какой-то документ?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    [1]
    62 - 90 : 20000= : произведен ремонт
    90 - 76.НДС : 3050.85 : отложен НДС
    [2]
    26 - 60 : 8474.58 : начислена арендная плата (своя)
    19 - 60 : 1525.42 : НДС по аренде
    [3]
    60 - 62 : 10000= : зачет аренды (своей)
    76.НДС - 68.НДС : 1525.42 : начислен НДС в бюджет
    68.НДС - 19 : 1525.42 : вычет НДС
    [4]
    91 - 62 : 10000= : "оплата" долга за "другого арендатора"
    76.НДС - 68.НДС : 1525.43 : начислен НДС в бюджет
    Best regards, Михаил

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    91 - 62 : 10000= : "оплата" долга за "другого арендатора"
    76.НДС - 68.НДС : 1525.43 : начислен НДС в бюджет[/QUOTE]

    Мы заплатили за другого арендатора и ещё в бюджет НДС должны заплатить? ( если был бы сч-ф, то нам наоборот был бы вычет)

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Мы заплатили за другого арендатора и ещё в бюджет НДС должны заплатить?
    @#$%^&* У меня слова кончаются ... А Вы как хотели? НДС в бюджет начисляется не с "мы заплатили", а с "мы получили".

    ЗЫ И нечего в БУ/НУ применять сослагательное наклонение.
    Best regards, Михаил

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    508
    слова кончаются, потому что Вы же сами пишете: НДС начисляется с "мы получили". А у нас ситуация, где мы ПЛАТИМ за другого арендатора. Так где здесь "мы получили"? Ведь мы ЗАПЛАТИЛИ

Закрытая тема
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •