×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2004
    Сообщений
    6

    Вопрос Исправление ошибок

    Уважаемые КЛЕРКи подскажите !
    Фирма находится на УСНО. Недавно обнаружила ошибки за 2003 год. Хочу подать уточненную декларацию. Как исправить ошибки в книге доходов и расходов за 2003 год?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    зачеркиванием
    Демидова Татьяна

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,156
    Татьяна, совет конечно хорош.. Я тут сама об этом думала (правда у меня пока нет такого). В течение налогового периода это конечно хорошо. Но у меня книга за 2003г. вроде как подписана в налоговой , копия им сдана... Какое зачеркивание??? Им что, новый вариант на подпись давать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2003
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    85
    Зачеркните и отнесите еще одну копию (уточненную) с сопроводительным письмом, по какому поводу зачеркивание

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    1,035
    Но у меня книга за 2003г. вроде как подписана в налоговой , копия им сдана...
    Это как? С Вас затребовали копию книги доходов и расходов? Им недостаточно их собственной печати на Вашей книге? Мне кажется это явный перебор. Как вносить исправления за прошлые годы в книгу доходов и расходов лично я нигде не нашла. Самое интересное то, что мы ее ведем в электронном виде и распечатываем в конце года. Как там зачеркивать и вообще исправлять?
    Я думаю, нужно подать уточненный расчет, ведь за неправильное ведение книги штрафных санкций нет, и тут же приложить в налоговую письмо с запросом- как вносить исправления в книгу. Пусть научат.Желаю Удачи.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2004
    Сообщений
    6
    С зачеркиванием понятно. А если нужно что-то добавить. Например, проплатили сумму во втором квартале и сразу отнесли в расходы, а услуги были получены только в третьем.Следовательно отнесли в расходы аванс, чего делать нельзя. Если я правильно понимаю, то во втором квартале нужно зачеркнуть, а в третьем признать расходы.
    На налог по году это конечно не влияет, но как исправить чтобы было все правильно и при проверке налоговикам было бы все понятно?
    А насчет запроса в налоговую, то на недавнем семинаре они ответили, что читайте НК.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2004
    Сообщений
    124
    Недавно видел мнение налоргов, что после окончания налогового периода исправления в КДиР вообще не вносятся.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2003
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    85
    Недавно видел мнение налоргов, что после окончания налогового периода исправления в КДиР вообще не вносятся.
    Бухгалтер не имеет права на ошибку? Как сапер, да? Это противоречит здравому смыслу...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2004
    Сообщений
    124
    Привожу дословно ответ зам нач отдела налогообложения прибыли (доходов) УМНС по Моск обл Юрасовой Е В. Был задан совершенно аналогичный вопрос. Ответ:
    Налоговый период закрыт и никакие изменения в КДиР за 2003 год не вносятся. Вам нужно сдать уточненную декларацию за налоговый период в котором произошла ошибка и пересчитать налоговые обязательства.

  10. #10
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    Стажер, ну хоть какая справка бухгалтера подразумевалась в этом случае?
    (.... Я желаю всем счастья...)

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2004
    Сообщений
    124
    Ответ был только этими словами. Может быть "пересчитать налоговые обязательства" и подразумевает бухгалтерскую справку о выявленной ошибке. Иначе чего и зачем пересчитывать?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    1,035
    Интересно, а в каком виде они примут бухгалтерскую справку, если книга доходов и расходов не является бухгалтерским документом?
    Чудеса да и только!!!=

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2004
    Сообщений
    116
    А если ведется в в эл. виде, исправления в течение года, авансовый платеж за квартал исчислен не верно, но по итогам года все уплачено,сдавать в конце года последний вариант книги? а пени за неверную уплату по кварталу есть?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2004
    Сообщений
    6
    Была в налоговой. По поводу исправлений в книге ничего не разъяснили, по поводу уточненных деклараций сказали, что уточненку за кварталы сдавать не надо, а только годовую, т.к. при проверках они проверяют год.
    У меня получилось, что авансовые платежи я исчислила не верно, но по итогам года получился минимальный налог и при уточненке он не изменился. Пени на недочисленный авансовый платеж сказали не платить.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •