Уважаемые КЛЕРКи подскажите !
Фирма находится на УСНО. Недавно обнаружила ошибки за 2003 год. Хочу подать уточненную декларацию. Как исправить ошибки в книге доходов и расходов за 2003 год?
Спасибо.
Уважаемые КЛЕРКи подскажите !
Фирма находится на УСНО. Недавно обнаружила ошибки за 2003 год. Хочу подать уточненную декларацию. Как исправить ошибки в книге доходов и расходов за 2003 год?
Спасибо.
зачеркиванием
Демидова Татьяна
Татьяна, совет конечно хорош.. Я тут сама об этом думала (правда у меня пока нет такого). В течение налогового периода это конечно хорошо. Но у меня книга за 2003г. вроде как подписана в налоговой , копия им сдана... Какое зачеркивание??? Им что, новый вариант на подпись давать?
Зачеркните и отнесите еще одну копию (уточненную) с сопроводительным письмом, по какому поводу зачеркивание
Это как? С Вас затребовали копию книги доходов и расходов? Им недостаточно их собственной печати на Вашей книге? Мне кажется это явный перебор. Как вносить исправления за прошлые годы в книгу доходов и расходов лично я нигде не нашла. Самое интересное то, что мы ее ведем в электронном виде и распечатываем в конце года. Как там зачеркивать и вообще исправлять?Но у меня книга за 2003г. вроде как подписана в налоговой , копия им сдана...
Я думаю, нужно подать уточненный расчет, ведь за неправильное ведение книги штрафных санкций нет, и тут же приложить в налоговую письмо с запросом- как вносить исправления в книгу. Пусть научат.Желаю Удачи.![]()
С зачеркиванием понятно. А если нужно что-то добавить. Например, проплатили сумму во втором квартале и сразу отнесли в расходы, а услуги были получены только в третьем.Следовательно отнесли в расходы аванс, чего делать нельзя. Если я правильно понимаю, то во втором квартале нужно зачеркнуть, а в третьем признать расходы.
На налог по году это конечно не влияет, но как исправить чтобы было все правильно и при проверке налоговикам было бы все понятно?
А насчет запроса в налоговую, то на недавнем семинаре они ответили, что читайте НК.
Недавно видел мнение налоргов, что после окончания налогового периода исправления в КДиР вообще не вносятся.
Бухгалтер не имеет права на ошибку? Как сапер, да? Это противоречит здравому смыслу...Недавно видел мнение налоргов, что после окончания налогового периода исправления в КДиР вообще не вносятся.
Привожу дословно ответ зам нач отдела налогообложения прибыли (доходов) УМНС по Моск обл Юрасовой Е В. Был задан совершенно аналогичный вопрос. Ответ:
Налоговый период закрыт и никакие изменения в КДиР за 2003 год не вносятся. Вам нужно сдать уточненную декларацию за налоговый период в котором произошла ошибка и пересчитать налоговые обязательства.
Стажер, ну хоть какая справка бухгалтера подразумевалась в этом случае?
(.... Я желаю всем счастья...)
Ответ был только этими словами. Может быть "пересчитать налоговые обязательства" и подразумевает бухгалтерскую справку о выявленной ошибке. Иначе чего и зачем пересчитывать?
Интересно, а в каком виде они примут бухгалтерскую справку, если книга доходов и расходов не является бухгалтерским документом?
Чудеса да и только!!!=
![]()
А если ведется в в эл. виде, исправления в течение года, авансовый платеж за квартал исчислен не верно, но по итогам года все уплачено,сдавать в конце года последний вариант книги? а пени за неверную уплату по кварталу есть?
Была в налоговой. По поводу исправлений в книге ничего не разъяснили, по поводу уточненных деклараций сказали, что уточненку за кварталы сдавать не надо, а только годовую, т.к. при проверках они проверяют год.
У меня получилось, что авансовые платежи я исчислила не верно, но по итогам года получился минимальный налог и при уточненке он не изменился. Пени на недочисленный авансовый платеж сказали не платить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)