Здравствуйте!
Первый раз заполняю отчет по НДС, наткнулась на проблемку, помогите, пожалуйста. Знаю, вопрос несложный.
У меня за этот квартал была выставлена с-ф на аванс и в этом же квартале погашена (в июне от покупателя поступили деньги, в августе была отгрузка).
Вопросы:
1. нужно ли в отчете показывать эту сумму аванса по 070 строке?
2. Когда зачитывли аванс, его сумма продублировалась в книге продаж:
Д76.АВ К68-2 5000
Д90-3 К68-2 5000
в этом случае по 010 строке ставить сумму 10 000 (общий итог НДС по книге продаж) или 5000 (реальный НДС с продаж)?
3. Такая же ситуация с книгой покупок:
Д68-2 К19 2000 (НДС с какой-то нашей покупки)
Д68-2 К76.АВ 5000 (зачет аванса с продажи)
по 130 строке показывать общий итог книги покупок 7000 или только 2000 (реальный НДС с покупки)?
Если честно, совсем не понимаю что куда в какую строку относить ((((((