Хочу принять к вычету НДС по авансу выданному. На основании строки выписки банка (расход) делаю документ счет-фактура полученный. Поставщик товар нам до конца квартала не отгрузил. Формирую книги покупок/продаж. Этот счет-фактура появляется в книге покупок. А когда делаю оборотно-сальдовую ведомость обнаруживаю, что ни на сч 19, ни на сч 68 эта сумма НДС с аванса выданного не фигурирует. По проводкам получается, что я должна эту сумму бюджету. Что я делаю не так?