С 1 апреля 2010г.зарегистрировала кфх,форма налогообложения ЕСН,доход-расход=прибыль,от нее налог 15%,получила58000 руб.,являюсь главой кфх,с 1 сентября взяла на работу рабочего из числа безработных и получила еще 58000 руб.,в налоговой мне сказали -58000+58000=1160000 руб. сразу записывается в доход,но ведь з/п рабочего с 01.09.2010 по 01.09.2011гг. не укладывается в один отчетный период,как быть и какие налоги и в какой срок надо платить на рабочего,если у меня налоговый и отчетный период период год,могу ли я платить и отчитыватся за рабочего 1раз в год.