Скажите пожалуйста, можно ли услуги юриста (представляет нас в суде) отнести к представительским расходам?
Если учесть что юрист физ.лицо. Есть с ним договор, будет акт вып.работ.
Скажите пожалуйста, можно ли услуги юриста (представляет нас в суде) отнести к представительским расходам?
Если учесть что юрист физ.лицо. Есть с ним договор, будет акт вып.работ.
нет, это другая статья расхода в т.ч. и по НКможно ли услуги юриста (представляет нас в суде) отнести к представительским расходам
А вы точно представляете себе, что такое представительские расходы?Скажите пожалуйста, можно ли услуги юриста (представляет нас в суде) отнести к представительским расходам?
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_2642. К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий. Редактировать комментарийК:Налоговый кодекс Российской Федерации:Статья 264/(6939)
К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. Редактировать комментарийК:Налоговый кодекс Российской Федерации:Статья 264/(4922)
Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. Редактировать комментарий
Я - блондинка, мне можно.
Да, представляю себе что такое представит.расходы, поэтому и спрашиаваю. Насоветовали мне тут...
Тогда в "другие расходы, принимаемые для целей налогообложения" отношу?
консультационные наверное + если это физик страховые взносы, кроме фссюрист физ.лицо. Есть с ним договор, будет акт вып.работ.
О ужас(((
Взносы в пенсионный фонд (и страх. и накопит. часть)? И все?
И, соответственно в рсв его включаю- отдельно или с работниками?
с работниками?![]()
Скажите пожалуйста, если выплата произведена в 3 квартале, а акт будет подписан в 4м - все равно начисляем ведь в 3-м, соответственно и налоги в 3м нужно выплатить?
похоже на тоначисляем ведь в 3-м, соответственно и налоги в 3м нужно выплатить?
быть может так можно вывернутться:
деньги со счета для этих целей сняли в 3квартале, а если РКО оформить в 4м? то и налоги в 4м?
Радость, это зависит от Вашей системы налогообложения
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
а причем тут си налогооблажения?
ооо, осно
видимо имеется ввиду кассовый метод вы используете или метод начисления, дата признания расхода будет различной
метод начислений
вообще это у нас первая кассовая операция
мы только по безналичному расчету работаем
Тогда, ГП договор с юристом, акт оказанных услуг . И если акт подписываете в 4 квартале, значит и расход признаете в 4 квартале, соответственно начисляете вознаграждение, удерживаете НДФЛ, начисляете страх. взносы (кроме НС и ПЗ если отдельно в договоре не условились, что страхуете юриста от этого). А если вы в 3-м квартале выдали ему деньги то это аванс
еще момент, в акте желательно очень подробно описать оказанные улуги юриста, в каком суде, какое дело и т.п.
НДФЛ в любом случае будет. в договоре про выплату аванса что написано?А если вы в 3-м квартале выдали ему деньги то это аванс
возможно нужно будет включить в налоговую базу по расчету страховых взносов и аванса
Помогите пожалуйста, я в панике:
11.08 сняли со счета 40000, и до сих пор налоги не перечислили...
фирма маленькая, учетной политики нет, обороты маленькие,
поэтому я и пишу что метод начисления (т.к. первая кассовая операция). Может быть можно что-то сделать чтобы в октябре выплатить налоги?
Радость, ну сняли со счета - это не значит оплатили исполнителю. НДФл в момент выплаты.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Большое, наиогромнейшее вам спасибо, хоть уснуть спокойно смогу...
И за примечание по поводу акта вып. работ отдельное спасибо.
скажите пожалуйста, если выписка идет в 3м квартале, а акт в 4м - то рко можно тоже в 4м?
Если ваш лимит остатака позволяет столько денег держать в кассе, или после снятия выдали в подотчет, а потом вернете?
Если вы в банке сняли на выдачу зарплаты, а выдали в подотчет, банк может придраться. А если сняли на хоз нужды, то всем все равно куда и когда вы эти деньги потратите
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)