Добрый день.
Предприятие существует 7 лет, первая выезная налоговая проверка была проведена 2010 год, которая затронула следующий период с 2007 по 2009год, проверены все налоги.
На днях получили уведомление о предоставление пояснений или внесения изменений в декларации. Это связано с переходным периодом по НДС. На 31 декабря 2005 года была сдана справка о непогашенной дебиторской задолженности. По их данным выявленно несоответствие которое указывает на занижение налоговой базы по НДС, периоды с января 2006 по 2007 год.
Скажите пожалуйста, имеем ли мы право не предоставлять данные пояснения, а тем более вносить исправления в декларации? И распространяется ли на налоговую отчетность понятие срок исковой давности 3 года? если можно поясните. Заранее спасибо!!!![]()