×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Анонимм
    Гость

    Курсовые разницы в БУ

    Помогите, плиз, разобраться с курсовыми разницами.
    Компания оказывает услуги ТЭО. В том числе нерезидентам, есть перевозчик нерезидент.

    10.08.10 Дт 52 Кт 62.22 - 100 получен аванс комиссионного вознаграждения
    10.08.10 Дт 52 Кт 76.55 - 1000 получен аванс транзитных расходов заказчика
    15.08.10 Дт 60.11 Кт 52 - 1000 оплачен аванс перевозчику
    31.08.10 Дт 76.55 Кт 60.11 - 1000 учтены транзитные расходы заказчика

    В налоговом учете курсовые разницы при получении/оплате аванса не возникают?
    А как быть с бухучетом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Авансы в БУ не подлежат переоценке.

  3. #3
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    Это мой вопрос, вчера не получилось сразу войти.

    На 91 счете висят курсовые разницы пришедшие с 76.55. Средства на 76.55 не мои, следовательно и разницы не мои. Как мне с ними быть при зактытии года, например?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 91 счете висят курсовые разницы пришедшие с 76.55
    А что они там делают, если полученный от заказчика аванс не переоценивается?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2010
    Адрес
    Msk
    Сообщений
    2,308
    вообще вопрос интересный, только с точки зрения постоплаты. Извините за оффтоп.

  6. #6
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А что они там делают, если полученный от заказчика аванс не переоценивается?
    А куда же вешать пришедшие от заказчика ДС в счет оплаты транспортных расходов?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 76, только переоценивать из зачем, если заказчик перечислил вам аванс?

  8. #8
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    т.е. 76.55 надо поставить в непереоцениваемые счета?
    а что тогда будет с рублями, если, например, вот такая ситуация:

    10 августа - Дт 52 Кт 76.55 поступили 1000 дол (к. 30)
    31 августа - Дт 76.55 Кт 60.11 зачет 1000 дол транспорт расходов (к. 31)

    что-то я не понимаю...

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А расчёты (полноценные) надо на 62.22 и 62.11 отражать. 76 счёт не для этого.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    А расчёты (полноценные) надо на 62.22 и 62.11 отражать. 76 счёт не для этого.
    свои деньги я так и отражаю, а вот транзитные - на 76.55

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > а вот транзитные - на 76.55

    А в этом случае не ясно ЧТО - АВАНС, а ЧТО - ДОЛГ.
    Отмените автоматическую переоценку этого счёта. И переоценивайте "руками", когда знаете ЧТО ЭТО.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от August Посмотреть сообщение
    т.е. 76.55 надо поставить в непереоцениваемые счета?
    а что тогда будет с рублями, если, например, вот такая ситуация:

    10 августа - Дт 52 Кт 76.55 поступили 1000 дол (к. 30)
    31 августа - Дт 76.55 Кт 60.11 зачет 1000 дол транспорт расходов (к. 31)

    что-то я не понимаю...
    получается, что получили 30 000 руб., а потратили 31 000 руб.?

  13. #13
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    а как быть с курсовыми разницами 52 счета? Валюта и моя, и не моя приходит на один счет, и курсовые разницы считаются со всей суммы.
    Может надо как-то разделить выручку и транзитные суммы?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •