Добрый день. Такая ситуация: была реализация услуг представительству иностранного государства, которое имеет в России аккредитацию. Надо ли в данном случае заполнять раздел 2 декларации по НДС? Если вообще не заполнять эту страницу, каковы последствия для нас, российской организации?